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  • 部门决算
  • 索引号
    pbxjw/2026-00003
  • 发布机构
    中国共产党屏边县纪律检查委员会
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-27
  • 时效性
    有效

中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会2025年度部门决算

目录


第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释




第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会由党的屏边县代表大会选举产生,是党的屏边县纪律检查机关;屏边苗族自治县监察委员会由屏边县人民代表大会产生,是屏边县监察机关。中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会与屏边苗族自治县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,主要履行以下职责:

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察、调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置19个内设机构,分别是:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室;7个派驻机构,分别是:驻县委办公室纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组;1个派出机构,县委县直机关纪检监察工作委员会。

所属单位5个(含非独立核算单位),分别是:

1.中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会

2.中国共产党屏边苗族自治县委员会巡察工作领导小组办公室(下属非独核算事业单位1个:屏边苗族自治县巡察信息服务中心);

3.中国共产党屏边苗族自治县委员会第一巡察组;

4.中国共产党屏边苗族自治县委员会第二巡察组;

5.中国共产党屏边苗族自治县委员会第三巡察组。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位1个即中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会。

由于中国共产党屏边苗族自治县委员会巡察工作领导小组办公室、中国共产党屏边苗族自治县委员会第一巡察组、中国共产党屏边苗族自治县委员会第二巡察组、中国共产党屏边苗族自治县委员会第三巡察组没有独立核算,并入中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会核算,导致纳入本部门2025年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的:公务员84人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。年末遗属2人。

车辆编制6辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。



三、重点工作概述

(一)理论武装筑牢忠诚根基,政治监督彰显担当实效。一是以理论武装凝聚奋进力量;二是以思想引领强化政治监督。

(二)系统推进正风肃纪反腐,政治生态持续净化优化。全面压紧压实各级党组(党委)主体责任,县委常委会研究印发《屏边县2025年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》,将任务细化为8个方面37项具体事项。

(三)集中整治维护群众利益,民生福祉得到有力保障。一是同题共答齐抓共管,强化责任落实形成工作合力;二是深化以案促改促治,推动改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

(四)全域共建打造清廉样本,屏边实践实现纵深突破。一是压实多方责任推动履职尽责;二是聚焦重点项目强推进。三是统筹部门协同破难题。

(五)利剑高悬强化巡察震慑,问题整改取得扎实成效。

一是压实主体责任;二是对村巡察成效显著;三是巡察利剑作用持续彰显。

(六)“三化”引领淬炼过硬本领,铁军队伍建设提质增效。制定印发《屏边县纪检监察机关开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动措施清单》,以有力有效举措推动行动走深走实。

(七)严实作风筑牢纪律防线,八项规定精神落地生根。一是“学有质量”见行动;二是“查有力度”促整改;三是“以案为鉴”知敬畏。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会2025年度收入合计20704868.58元。其中:财政拨款收入20704225.09元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入643.49元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加2817494.77元,增长15.75%。其中:财政拨款收入增加2817724.00元,增长15.75%;其他收入减少229.23元,下降26.27%。主要原因是2025年基本工资调增后,人员经费增加,收入随之增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会2025年度支出合计20704225.09元。其中:基本支出17785134.55元,占总支出的85.90%;项目支出2919090.54元,占总支出的14.10%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加2817724.00元,增长15.75%。其中:基本支出增加1358515.05元,增长8.27%;项目支出增加1459208.95元,增长99.95%。主要原因是本年基本工资较上年调增,人员经费支出增加,以及查办案件和巡察工作量增大,相关工作运转支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17785134.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15884998.85元,占基本支出的89.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1900135.70元,占基本支出的10.68%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2919090.54元。其中:基本建设类项目支出238280.00元。

1.2025年初预算〔2025〕1号县委常委专项经费80000元,主要用于支付我单位联系的白河镇大水村委会、桐子村委会的工作经费。

2.2025年初预算〔2025〕1号纠风工作经费20000元,主要用于开展纠风督查工作产生的差旅费。

3.2025年初预算〔2025〕1号2025年县委巡察工作经费90000元,主要用于支付开展巡察工作产生的差旅费。

4.屏财预〔2025〕83号2024年综合考核排名优秀等次工作经费300000元,主要用于日常办公产生的办公费及审查调查产生的差旅费。
5.红财建发〔2025〕90号购买信创电脑补助资金238280元,主要用于购买信创电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出20704225.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2817724.00元,增长15.75%,完成年初预算的126.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出16326871.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%,完成年初预算的131.51%。主要用于基本工资4449682.50元、津贴补贴5656913.45元、奖金1498073.84元、绩效工资142009.00元、其他社会保障缴费1689.00元、办公费626323.88元、邮电费112099.18元、差旅费855057.53元、维修维护费363245.00、会议费1892.00元、培训费45540.00元、公务接待费15341.00元、劳务费411415.26元、委托业务费156166.12元、工会经费344475.00元、福利费96497.00、公务用车运行维护费204082.57元、其他交通费用960079.00元、生活补助67420.50元、办公设备购置139269.00元、公务用车购置179600.00元。造成预决算差异的主要原因是人员工资增加,工资福利支出、办公产生的办公费、差旅费、公车运行维护费等随之增加。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2239528.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%,完成年初预算的104.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1460848.80元、职业年金缴费526074.12元、办公费4992.00元、福利费420.00元、其他商品和服务支出1312.00元、抚恤金233340.00元、生活补助13241.28元。造成预决算差异的主要原因是人员工资增加,养老保险缴费、职业年金缴费随之增加,且今年增加了抚恤金支出。

9.卫生健康(类)支出766324.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的97.66%。主要用于职工基本医疗保障缴费705946.23元 、其他社会保障缴费60378.63元;造成预决算差异的主要原因是2025年职工基本医疗保障缴费基数核算项目较上年减少,故预决算产生差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出238280.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,年初无此项预算。主要用于购买信创电脑;造成预决算差异的主要原因是做年初预算时,无此项目补助政策,故年初无此预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1133221.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的104.08%。主要用于住房公积金支出1133221.00元。造成预决算差异的主要原因是人员工资升级晋档调整,公积金支出随之增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为444308.00元,决算为399023.57元,完成年初预算的89.81%;支出决算较上年增加199038.27元,增长99.53%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为270000.00元,决算为179600.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.01%,完成年初预算的66.52%;公务用车运行维护费支出年初预算为128479.00元,决算为204082.57元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.15%,完成年初预算的158.85%;公务接待费支出年初预算为45829.00元,决算为15341.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.84%,完成年初预算的33.47%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加179600.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加19862.27元,增长10.78%;公务接待费支出决算较上年减少424.00元,下降2.69%;具体是国内接待费支出决算15341.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少424.00元,下降2.69%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为444308.00元,支出决算为399023.57元,完成年初预算的89.81%,支出决算较上年增加199038.27元,增长99.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为270000.00元,决算为179600.00元,完成年初预算的66.52%;公务用车运行维护费支出年初预算为128479.00元,决算为204082.57元,完成年初预算的158.85%;公务接待费支出年初预算为45829.00元,决算为15341.00元,完成年初预算的33.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是做公务用车购置预算时未全面考虑相关政策,导致实际购买车辆与预算时不同。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加179600.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加19862.27元,增长10.78%;公务接待费支出决算减少424.00元,下降2.69%,具体是国内接待费支出决算15341.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少424元,下降2.69%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2025年购入一辆公务用车,以及近年来监督执纪问题和监督调查处置工作量持续上升,为推进巡察工作全覆盖,外出办案及驻点巡察工作量大,致使公务用车使用频繁,故“三公”经费随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是为进一步加强和规范屏边县委巡察工作,落实“室组地”工作机制,推进党风廉政建设和反腐败斗争向基层延伸,推动纪检监察工作规范化法治化正规化,结合巡察业务和纪检监察业务发展实际,我委于2025年购入应急保障用车1辆,主要用于巡察监督、纪律监督、监察监督、执纪问责和调查处置等应急保障工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监督执纪问题和监督调查处置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次109人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展纪检监察工作产生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会2025年机关运行经费支出1900135.70元,比上年减少439994.19元,下降18.80%,主要原因是厉行节约,落实过紧日子要求,强化经费管控,压缩非刚性、非重点支出,从严控制会议、接待、培训等日常开支。部门机关运行经费主要用于办公费74992.00元、邮电费75198.50元、差旅费350000.00元、会议费1892.00元、培训费34035.00元、公务接待费15341.00元、委托业务费10000.00元、工会经费344475.00元、福利费2670.00元、公务用车运行维护费115000.00元、其他交通费用874800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会资产总额3545078.01元,其中,流动资产1195909.35元,固定资产2327786.45元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产21382.21元(净值),其他资产0元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少7321421.08元,其中固定资产增加501765.14元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额297117.45元,其中:政府采购货物支出251014.70元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出46102.75元。授予中小企业合同金额106957.86元,其中:授予小微企业合同金额106957.86元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。





附件【中国共产党屏边苗族自治县纪律检查委员会 (公开表).xlsx