- 部门决算
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索引号pbxjytyj/2026-00016
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发布机构屏边县教育体育局
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文号
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发布日期2026-08-26
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时效性有效
屏边苗族自治县教育体育局2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家的教育方针,起草有关地方性的教育法规草案。
2.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作;指导社会力量办学工作。
3.统筹管理教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理;监测全县教育经费的筹措和使用情况;编制教育经费安排计划。
4.指导全县各类教育的教育教学改革和教育评估工作;组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。
5.统筹和指导民族教育工作,做好教育对口支援工作。
6.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育及国防教育工作,指导全县青少年校外教育工作。
7.主管全县的教师工作,实施各级各类学校教师资格制度工作;主管全县中小学教师专业技术职务评聘工作;指导学校内部管理体制改革;组织实施中小学教师继续教育工作。
8.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。
9.指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。
10.负责教育基本信息统计、分析和发布。
11.贯彻国家语言文字工作方针、政策,组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作。
12.负责全县学校工作方针、政策的调研,为县委、县政府对各级学校工作的决策提供有关情况和建议。
13.领导县属学校党的工作,制定县属学校党建工作规划,指导县属学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。
14.负责全县学校干部队伍建设;协助县委组织部做好县委管理干部的考核配备工作。
15.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作, 掌握并分析教职工和学生思想状况,及时处理好政治性、突发性重大问题。
16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置14个内设机构,分别是:
1.办公室
2.教育党工委办公室
3.县人民政府教育督导室办公室
4.政策法规科
5.人事科
6.监察审计科
7.安全管理办公室
8.计划财务科
9.基础教育科
10.职业教育与成人教育科(民办教育科)
11.德育科
12.体育科
13.场馆管理科(少体校)
14.县招生考试委员会办公室
所属单位15个,分别是:
1.屏边县教育体育局(本级);
2.屏边县幼儿园;
3.屏边县玉屏中心学校;
4.屏边县新现中心学校;
5.屏边县新华中心学校;
6.屏边县和平中心学校;
7.屏边县白云中心学校;
8.屏边县湾塘中心学校;
9.屏边县白河中心学校;
10.屏边县第一中学
11.屏边县第二中学;
12.屏边县第三中学;
13.屏边县第四中学;
14.屏边县第五中学;
15.屏边县第六中学。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共19个。分别是:
1.屏边县教育体育局(机关);
2.屏边县青少年学生校外活动中心;
3.屏边县教师和学生管理服务中心;
4.屏边县体育发展服务中心
5.屏边县教育科学研究所;
6.屏边县幼儿园;
7.屏边县玉屏中心学校;
8.屏边县新现中心学校;
9.屏边县新华中心学校;
10.屏边县和平中心学校;
11.屏边县白云中心学校;
12.屏边县湾塘中心学校;
13.屏边县白河中心学校;
14.屏边县第一中学
15.屏边县第二中学;
16.屏边县第三中学;
17.屏边县第四中学;
18.屏边县第五中学;
19.屏边县第六中学。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致,是因为屏边县青少年学生校外活动中心、屏边县教师和学生管理服务中心、屏边县体育发展服务中心、屏边县教育科学研究所并入屏边县教育体育局(机关)核算,统一编制报表。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员1560人。包括财政拨款开支经费的:公务员7人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1543人,机关和事业工人10人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员225人。包括财政拨款开支经费的人员225人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休0人,退休1人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员762人(离休0人,退休762人)。年末学生18802人。年末遗属154人。
车辆编制11辆,在编实有车辆10辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)强化政治引领,筑牢教育发展思想根基
一是高位推动教育保障强而有力,建立党政主要领导任教育工作领导小组“双组长”、县委副书记任教育工委书记的顶层治理架构,形成“党委领导、政府负责、教体牵头、部门协同”的工作格局。二是深化“编外校长”工作。“编外校长”累计到校调研指导290余次,聚焦学校管理、师资建设、设施改善等关键领域,提出针对性意见建议210条,成功协助解决校园安全隐患整治、特色课程开发等实际难题128个,有效弥补了基层学校治理短板。三是推动党建业务融合。全面落实中小学党组织领导的校长负责制,深化“一校一品”党建品牌建设。湾塘小学“零近视”经验在全国宣传推广;新华小学获评云南省“云岭先锋育人红烛”党建示范学校,县幼儿园党支部书记工作室入选省级“双带头人”党支部书记工作室,党建引领教育发展的成效显著。四是抓实意识形态与群团工作。专题研究意识形态工作2次,开展月度研判16次,牢牢掌握校园意识形态工作主动权;党建带团建持续走深,组织团员开展清明节祭扫、“屏小榴”宣讲比赛等活动,覆盖全县10000余名师生,厚植青少年爱国情怀。五是从严推进正风肃纪。深入开展全面从严治党,聚焦扶贫领域腐败和作风问题专项治理,排查发现问题54个,完成整改48个,正在持续推进问题整改6个,移交县纪委线索2件;联合市场监管等部门开展校园餐专项检查28次,发现问题77个,完成整改74个,正在持续推进问题整改3个;开展校外培训乱象专项督查2次,对“乱收费、超纲教学”等违规行为下发责令改正通知书4份,立案调查2起,有效规范了办学治教环境。
(二)建强师资队伍,夯实教育质量核心支撑
一是充实师资力量。通过国家“优师计划”专项招聘、特岗教师招聘、县外调入等渠道补充师资,累计引进各类教育人才21名,其中优师计划教师2名、特岗教师10名、县外调入9名;完成31人教师资格认定,为教师队伍注入新鲜血液。二是深化“县管校聘”改革。坚持“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”用人导向,实现全县1483名教师全员竞聘上岗,14名教师原单位落聘,56人参与县域岗位竞聘,3人再次落聘实行一年待聘管理,充分激发教师队伍内生动力;推动优质教育资源流动,组织169名骨干教师、学科带头人及校园长向薄弱学校交流轮岗(含骨干教师26名),交流占比达27%,有效缓解了城乡师资失衡问题。三是强化教师培养培训。构建国培、省培、州县培多层次培训体系,全年累计培训教师2663人次,覆盖师德师风、学科教学、信息技术应用等多个领域;加强教科研队伍建设,新建学校教科室13个,立项课题研究7项,培育省一级园长工作室主持人1名、省级学科带头人3名、省级骨干教师7名,教师专业发展支撑体系逐步完善。四是切实为教师减负。下达课后服务奖补资金134.6575万元,规范课后服务管理,切实减轻教师非教学负担,让教师集中精力投身教育教学。
(三)完善设施建设,优化教育教学保障条件
一是规范财政资金管理。全年收到各级各类补助资金7629.39万元,累计支出7746.97万元,资金使用聚焦学校建设、设备购置、师资培训等重点领域,保障了教育教学核心需求。二是加快项目建设进度。顺利完成白云幼儿园、新华幼儿园等4所幼儿园改扩建工程,宋庆龄希望小学、新华小学教师周转宿舍等4个校舍及附属设施项目,玉屏小学扩建工程绿化等配套项目;持续推进县第三中学学生宿舍、县民族初级中学及教学综合楼、县完全中学综合运动场、县民族高级中学学生宿舍等重点项目建设,办学条件持续改善。三是推进教育信息化与债务化解。完成教育专网改造,持续完善教育信息化基础设施;稳妥推进教体系统债务化解工作,全年偿还企业债务55笔,累计金额1228.613991万元,有效降低债务风险。
(四)聚焦立德树人,提升教育教学管理质效
一是创新思政教育形式。打造“屏边一中——烈士陵园”红色教育、“湾塘小学——滇越铁路”历史文化、“玉屏中心学校——苗医药博物馆”非遗传承3条“行走的思政课”精品路线,通过沉浸式教学强化青少年理想信念教育。二是深化“五育融合”。强化思政课主阵地作用,同步抓实体育、美育、劳动教育和心理健康教育。全年获评省级“五好学生”24名、优秀学生干部14名、先进班集体2个;州级“五好学生”25名、优秀学生干部20名、先进班集体5个;县级“五好学生”46名、优秀学生干部36名、先进班集体21个,学生综合素质全面提升。三是优化基础教育管理。完成白云乡底土幼儿园撤并和大凹腰幼儿园搬迁工作,进一步整合教育资源;为1320名适龄幼儿减免保育费,切实减轻家庭经济负担;建立留守儿童台账,对3102名留守儿童实行精准关爱帮扶。四是规范招生考试工作。平稳完成高考、初中学业水平考试等各级各类考试12余次,考务组织零差错。屏边一中高考成绩稳步提升,历史类最高分577分(含照顾分)、物理类最高分550分(含照顾分);普高特控线上线9人(历史类2人、物理类7人),上线率2.39%;本科上线125人(历史类54人、物理类71人),上线率33.24%;所有普高考生均达到专科及以上录取线,总上线率100%,实现“人人有学上”的目标。
(五)坚守安全底线,筑牢校园安全防护屏障
一是深化隐患排查整治。联合应急管理、市场监管、交通等部门,开展食品、消防、饮用水、交通等专项安全检查14次,排查发现各类安全隐患235个,完成整改232个,3个复杂隐患正在稳步推进整改,形成“排查—整改—复查”闭环管理。二是强化安全演练与培训。全县学校累计开展防溺水、消防疏散、反恐防暴等各类应急演练221场次,覆盖师生2.3万余人、家长2.1万余人;组织安全管理人员参加食品、消防、交通等专题培训10次,培训1560余人次,提升安全应急处置能力。二是加大安全宣传力度。发放《防溺水、防交通事故致家长一封信》20233份,签订安全监管责任书、防溺水承诺书4.3万余份;开展法治宣传教育专场201场,覆盖师生27125人次,发放宣传资料19824份,设置展板99块、橱窗67个,开展主题班会431次,通过LED屏滚动播放安全标语97条,构建“家校社”协同的安全防护网络。
(六)加大资助力度,保障教育公平普惠发展
一是落实国家资助政策。全年发放省政府助学金13.812万元,惠及学生1151名;下拨家庭经济困难学生生活补助1531.71万元,受益24479人次;发放营养改善计划资金1115.73万元,保障15681名学生用餐健康;为2259人次学生减免学费112.95万元,向2905人次学生发放国家助学金346.55万元;为144名脱贫家庭学生发放生活补助18万元;办理生源地信用助学贷款776笔,金额1169.32万元,实现“应助尽助”。二是拓展社会资助渠道。积极对接“阳光成长计划”“张志勇公益服务社”等公益项目,争取到乐器、体育器材、编程教学教具、课桌椅等物资一批,发放社会帮扶资金117.6万元,683名学生直接受益。三是加强资助政策宣传。发放资助政策宣传画600余张、致初高中毕业班学生一封信2500份,编制并发放生源地助学贷款申请、续贷及还款指南500余份,提高资助政策知晓率。
(七)强化督导考核,压实教育工作责任落实
一是推进优质均衡发展。制定《屏边县关于云南省教育厅反馈2025年县域义务教育均衡发展试点监测复查结果发现问题工作方案》,细化目标任务和整改措施,稳步推进县域义务教育优质均衡发展。二是提升学前教育普及普惠水平。学前三年毛入园率达95.01%,普惠性幼儿园覆盖率达98.3%,学前教育资源供给持续优化。三是加强督导队伍建设与履职。新聘任县级督学51名,推荐6名优秀人员成为州级教育督导评估专家,充实督导力量;责任督学累计入校督导6次,发现并反馈问题67项,提出整改建议43条,以督导促规范、以评估促提升。
(八)深耕体育工作,促进学生身心健康发展
一是完善公共体育设施。全年配套安装乒乓球桌30张、发球机2台、乒乓球拍40副、训练球170盒、赛球80盒、篮球架10副、健身路径4套,有效补齐公共体育设施短板。二是打造品牌体育赛事。成功举办屏边县城市定向赛四季联赛、“大围山杯”乒乓球邀请赛、大围山越野赛等7项品牌赛事,吸引4300余人参赛,实现直接经济效益500余万元,拉动旅游、餐饮等相关产业经济效益2000余万元。其中,县教体局获评2021-2024年度全国群众体育先进单位,大围山越野赛入选2025年云南省优秀体育文化节庆项目,牛王争霸赛获评2025年云南省优秀体育文化民俗项目,环大围山徒步走线路入选2025年云南省体育旅游精品线路。三是推动学校体育蓬勃发展。举办“奔跑吧・少年”2025年“大围山杯”中小学生运动会,设置足球、乒乓球、啦啦操等项目,800余名学生参赛;选派中小学代表队参加国家、省、州级各类体育比赛,斩获多项荣誉。四是丰富青少年校外活动。开设舞蹈、乒乓球等公益培训班2期,140名青少年参与学习;联合中国科学院开展“科学与中国”西部(红河屏边)行科普进校园活动10场,覆盖3000余名师生;组织54名师生参加铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”研学实践活动,6名师生参与2025年沪滇少儿书画夏令营活动,拓宽了青少年视野。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
屏边苗族自治县教育体育局2025年度收入合计444,838,313.82元。其中:财政拨款收入434,635,147.81元,占总收入的97.71%;无上级补助收入;事业收入523,287.41元(含教育收费523,287.41元),占总收入的0.12%;无经营收入、附属单位上缴收入;其他收入9,679,878.60元,占总收入的2.18%。
与上年相比,收入合计增加27,556,560.08元,增长6.60%。其中:财政拨款收入增加35,290,300.52元,增长8.84%;事业收入减少156,765.99元,下降23.05%;其他收入减少7,576,974.45元,下降43.91%。主要原因是项目前期工作经费、 教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资预算投入增加,新增政府拖欠企业账款专项债券资金等。
二、支出决算情况说明
屏边苗族自治县教育体育局2025年度支出合计446,376,508.52元。其中:基本支出300,719,057.76元,占总支出的67.37%;项目支出145,657,450.76元,占总支出的32.63%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加28,797,278.01元,增长6.90%。其中:基本支出增加22,391,358.37元,增长8.04%;项目支出增加6,405,919.64元,增长4.60%。主要原因是项目前期工作经费、 教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资预算、政府拖欠企业账款专项债券资金投入增加,本年支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障屏边苗族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300,719,057.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出296,616,323.95元,占基本支出的98.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4102733.81元,占基本支出的1.36%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障屏边苗族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出145,657,450.76元。其中:基本建设类项目支出14,808,813.75元。
薄弱环节改善与能力提升项目经费13,394,000.00元,主要用于支付屏边县民族初级中学建设项目勘察设计总承包(EPC)工程款。
义务教育学生营养改善计划资金13,480,236.45元,主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制,对农村义务教育学生提供营养膳食补助,改善农村义务教育学生营养状况。
其他教育体育发展项目经费118,783,214.31元,主要用于玉屏小学扩建工程建设项目工程款、民族初级中学教学综合楼建设项目、学前教育学生资助、民族高级中学学生宿舍建设项目、普惠性民办幼儿园中央奖补、政府化债等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
屏边苗族自治县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出416,552,825.48元,占本年支出合计的93.32%。与上年相比增加18,424,259.33元,增长4.63%,完成年初预算的148.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出20030.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于为水田小学“留守儿童”过集体生日、第一中学、六中学办公经费等支出;造成预决算差异的主要原因是“两新”组织党建工作经费、县政协、县人大资助学校工作经费未列入年初预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出339,075,923.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%,完成年初预算的175.90%。主要用于教育事业人员经费、改善高中办学条件、薄弱环节改善与能力提升、基础教育综合奖补资金等项目等方面支出;造成预决算差异的主要原因是改善高中办学条件资金、薄弱环节改善与能力提升资金、基础教育综合奖补资金等项目资金支出未纳入年初预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出287,298.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于公共体育场馆免费低收费开放补助及各种体育赛事支出;造成预决算差异的主要原因是体育场馆面向社会免费开放或低收费补助资金等项目资金支出未纳入年初预算。
8.社会保障和就业(类)支出39,953,212.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%,完成年初预算的77.05%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳;造成预决算差异的主要原因是退休人员工资转入社保发放。
9.卫生健康(类)支出15,095,409.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%,完成年初预算的97.38%。主要用于单位职工医疗保险缴纳;造成预决算差异的主要原因是2025年屏边县教育体育局(部门)医保缴费人员总体减少9人,用于单位职工医疗保险缴纳支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出54,740.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于单位购买创信电脑补助;造成预决算差异的主要原因是购买创信电脑补助未纳入年初预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出22,066,212.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的106.34%。主要用于单位职工住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是职工正常晋升、岗位变动,工资缴费基数增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为428,368.12元,决算为55,409.31元,完成年初预算的12.93%;支出决算较上年减少39,211.11元,下降41.44%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为139,511.46元,决算为49,883.31元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.03%,完成年初预算的35.76%;公务接待费支出年初预算为288,856.66元,决算为5,526.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.97%,完成年初预算的1.91%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少13,190.11元,下降20.91%;公务接待费支出决算较上年减少26,021.00元,下降82.48%;具体是国内接待费支出决算5,26.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少26,021.00元,下降82.48%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为428,368.12元,支出决算为55,409.31元,完成年初预算的12.93%,支出决算较上年减少39,211.11元,下降41.44%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为139,511.46元,决算为49,883.31元,完成年初预算的35.76%;公务接待费支出年初预算为288,856.66元,决算为5,526.00元,完成年初预算的1.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应中央关于厉行节约、反对浪费的号召,严格控制“三公”经费支出,减少不必要的开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少13,190.11元,下降20.91%;公务接待费支出决算减少26,021.00元,下降82.48%,具体是国内接待费支出决算5,526.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年少26,021.00元,下降82.48%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,同时配套管理制度不断完善,执行监督持续从严,公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于控辍保学、教育教学督导指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级有关部门到我单位进行检查、指导、调研、交流学习等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
本单位无相关经费支出但无实物量的情况,不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
屏边苗族自治县教育体育局2025年机关运行经费支出873,165.44元,比上年增加295,620.31元,增长51.19%,主要原因是2025年屏边县教师进修学校、屏边县民族职业高级中学账务并入屏边县教育体育局核算,机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出44,118.84元、水费支出7,394.4元、电费支出19,201.07元、邮电费支出29,763.37元、差旅费支出32,242.50元、维修(护)费支出4,000.00元、会议费支出22,446.00元、培训费支出54,720.50元、公务接待费支出5,526.00元、劳务费支出69,625.92元、委托业务费支出10,500.00元、工会经费支出264,209.44元、公务用车运行维护费支出22,547.42元、其他交通费支出215,486.00元、其他商品和服务支出71,383.98元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,屏边苗族自治县教育体育局资产总额586719972.55元,其中,流动资产26871460.22元,固定资产201419175.83元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程305896667.3元,无形资产13491995.88元(净值),其他资产39040673.32元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加80,290,097.19元,其中固定资产增加64,399,893.20元。处置房屋建筑物18,321.08平方米,账面原值768.76万元;处置车辆5辆,账面原值33.61万元;报废报损资产17项,账面原值256.03万元,实现资产处置收入1.86万元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额12,737,564.54元,其中:政府采购货物支出4,326,629.90元;政府采购工程支出2,000,000.00元;政府采购服务支出6,410,934.64元。授予中小企业合同金额7,425,915.06元,其中:授予小微企业合同金额1,978,020.89元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
义务教育薄弱环节改善与能力提升资金:中央财政用于支持义务教育发展,改善薄弱环节和提升办学能力的转移支付资金。
义务教育学生营养膳食改善计划资金:中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。
附件【屏边苗族自治县教育体育局.xlsx】
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