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索引号pbxxcb/2025-00002
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发布机构中国共产党屏边县委员会宣传部
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文号
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发布日期2025-09-19
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时效性有效
中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2024年度部门决算
监督索引号53252300120100201000
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.贯彻落实中央和省州县党委宣传思想文化工作重大方针政策和事业总体规划,研究拟订全县宣传思想工作规划和协调宣传思想文化系统各部门间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实上级党委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、社会科学学术研究、项目申报和学术推广工作。
4.统筹协调全县对外宣传工作,组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全县新闻发布工作。
6.统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业及旅游业发展,承担县文化体制改革和发展领导小组日常工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,指导协调全县“扫黄打非”工作、全县精神文化产品的创作和生产。
7.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策,管理电影行政事务,指导协调全县重大电影活动。
8.统筹指导协调县融媒体中心建设与管理、新媒体准入管理。负责有关县内媒体的监督管理。
9.贯彻党的宣传方针政策,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导协调广播电视安全播出和保卫工作。
10.统筹指导协调全县网络安全和信息化管理工作、互联网宣传和信息内容管理工作。
11.贯彻落实上级有关精神文明建设活动的方针政策和重要决定。
12.会同县委组织部管理宣传思想文化单位的领导干部,负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
13.宏观指导县文旅局、县文联,归口领导县融媒体中心。领导和管理县广播电影电视安全传输和公共服务中心。
14.完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构和县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科。包括:办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科(县应急新闻报道中心办公室)、出版发行和版权管理科、广播电视和网络视听节目管理科、思想道德建设科、县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员10人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休0人,退休1人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来县委宣传部坚持围绕中心、服务大局,紧盯宣传思想工作要点,全县宣传思想工作展现新气象、取得新成效。
(一)全会精神有效贯彻。全县各级领导示范带头宣讲党的二十届三中全会精神23场次1500余人次;转载转发上级媒体稿件90条次,本级媒体刊播稿件11条次,运用应急广播播发党的二十届三中全会精神“我来学、我来讲、我来做”31期130条次980余分钟;创作《唱响苗岭新篇章》文艺作品,开展文艺演出8次,群众文化辅导30次;全县党委(党组)及部门领导班子举办理论学习中心组集中学习72次。
(二)理论武装持续强化。举行县委理论学习中心组学习10次900余人次、党委(党组)及部门理论学习中心组学习612次覆盖5000余人次,组建7个列席旁听工作组开展列席旁听9次;打造“苗岭民嘴”“声动云端”“唱响苗岭”理论宣讲品牌,开展理论宣讲活动897场次覆盖3.7万人;举办屏边县第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛,创作喜闻乐见参赛作品语言类25件、文艺类16件;举办“云岭大讲堂·红河讲堂”2次230余人参与,推动党的理论武装工作走深走实、出彩出效。
(三)意识形态稳妥有序。2024年,根据省委巡视反馈意见整改方案认领14个问题,及时制定县级整改方案,目前已经完成问题整改11个,基本完成问题整改3个。常态化开展意识形态领域风险隐患分析研判41次,通过网络监测系统以及人力排查发现涉县网络负面舆情37件,发出预警通报单19期,上报舆情反馈单10期,负面舆情均得到及时应对、妥善处置,属地内未发生重大负面舆情事件。
(四)精神文明成绩突出。大力培育和践行社会主义核心价值观,树立先进典型,杨有光入选第三季度“中国好人榜”。开设“家长夜校”文明实践项目,探索“中心搭台+试点先行+梯次覆盖”模式,整合各方力量采取“群众点单+中心派单+社会评单”的形式,在全县7个乡镇梯次开展“家长夜校”文明实践活动,开展科普讲座、未成年人心理疏导、电影放映、亲子阅读等具有趣味性、互动性的课堂45场次覆盖3000余人,“家长夜校”文明实践品牌建设迈出了坚实的步伐。
(五)社会宣传多点开花。育强“三支队伍”、开展“三大行动”,重点培育17支“唱响苗岭”文艺队,开展文化辅导103次,开展文艺宣讲活动194场次;选好903名“苗岭民嘴”宣讲队,开展“苗岭民嘴”志愿宣讲活动1305场次,受众11.54万余人次;用好“声动云端”空中大讲堂,开播以来共播出节目160期,累计播出时长451小时。全县范围内开展国防教育、革命传统教育等活动70余场次,红河州全民国防教育日暨爱国主义教育集中宣传活动在屏边成功举办。
(六)对外宣传成效显著。今年来,开展“5·19中国旅游日”媒体、大V红河行走进滴水苗城、“滴水苗城 康养屏边”主题采风、“Z世代”青年大联欢等活动,充分抓住低空游旅游新业态、奥运冠军孙杨到屏边及滴水苗城“牛王争霸”“苗族花山节”系列、“大围山杯”系列等契机开展系列宣传报道。目前“山水苗韵·云端屏边”抖音话题播放量4268万次,“滴水苗城 康养屏边”抖音话题播放量1400万次,全网累计播放量超过8000万+,上报百万+作品6件。
(七)公共文化提质增效。一是深耕文化艺术,创作《根·源》《村花》等文艺节目14个,音乐《绒内绒》荣获人民音乐出版社“青韵韶光 音你启航”原创合唱作品征集活动一等奖;非遗传承人邹家全拟获云南省2023年优秀省级非遗代表性传承人;屏边县民族工艺非遗工坊(苗族刺绣)申报认定为红河州第一批州级非遗工坊。二是应急广播作用高效发挥,开展应急广播全覆盖培训,确保在线率达98%以上。结合阶段性宣传需求面向群众播发宣传信息5193条次,时长349小时,气象分平台精准推送暴雨橙红色预警信息46条230次,累计帮助1173人提前转移避险。其中,6月4日,气象分平台利用应急广播深夜叫醒45户146名受气象灾害威胁的群众,并喊话组织转移避险,其典型案例被省委办公厅、省政府办公厅通报表扬,被国家广播电视总局评为全国“十佳案例”。
(八)廉洁文化“五廉”共建。一是思想“育廉”。开展“万名党员进党校”19期2334人次;各基层党组织书记开展讲纪律党课133次、举办读书班54期。组建“清风宣讲团”送“纪”上门50余场;各基层党组织开展《条例》学习692次,专题学习59次。二是道德“崇廉”。开展思政课3场次,“张桂梅思政大讲堂-屏边分课堂”5期,“廉洁从教、服务学生”等主题座谈15次,警示教育105次;评选“健康家庭”53户,开展家风家教传承活动共计17次,开展廉洁文化与文明实践活动700余场次。三是媒体“宣廉”,开设专题专栏,发布清廉云南建设有关素材75条,创作廉洁短视频6个;向上级媒体平台推送采用新闻信息200余条;利用应急广播播发清廉云南建设相关内容417次,累计时长21小时。四是创新“倡廉”,设立廉政专架1个,创作廉洁作品14个,开展文化辅导103次,廉洁文艺宣讲和阅读活动195场次,廉洁文化电影进村寨公益电影放映758场次,依托屏边烈士陵园爱国主义教育基地开展“十个一”廉洁教育活动525批次,开展“廉洁一课堂”活动125次。五是监督“护廉”。开展领导干部教育培训1期,组织全县2200余人次观看警示教育片;通过互联网通报审查调查3人次、违纪违法典型案例20人次,文件通报10期14人次;累计召开政企、政银企恳谈会12期;走访企业、商会60余户,开展市场主体走访服务129人次,为企业、群众办实事51件,帮助企业协调解决问题15个。持续开展好“媒体问政”问题线索收集,为群众解决诉求17个。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。县委宣传部为县委办二级预算单位,《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2024年度收入合计7022075.69元。其中:财政拨款收入6518746.47元,占总收入的92.83%;其他收入503329.22元,占总收入的7.17%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
与上年相比,收入合计增加1383414.96元,增长24.53%。其中:财政拨款收入增加1220263.20元,增长23.03%;其他收入增加163151.76元,增长47.96%。主要原因是:一是干部职工职级晋升、工资晋档等,工资福利收入增加;二是2024年增加了广播电视公共服务标准化全国试点经费、2024年东西部协作宣传文化交流项目资金、2024年中信集团定点帮扶屏边县乡村振兴对外宣传报道项目资金等项目经费收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2024年度支出合计6966585.74元。其中:基本支出3676526.78元,占总支出的52.77%;项目支出3290058.96元,占总支出的47.23%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1337618.47元,增长23.76%。其中:基本支出增加230467.25元,增长6.69%;项目支出增加1107151.22元,增长50.72%。主要原因是:一是干部职工职级晋升、工资晋档等,工资福利支出增加;二是2024年增加了广播电视公共服务标准化全国试点经费、2024年东西部协作宣传文化交流项目资金、2024年中信集团定点帮扶屏边县乡村振兴对外宣传报道项目资金等项目支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部机构正常运转的日常支出3676526.78元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3366090.54元,占基本支出的91.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310436.24元,占基本支出的8.44%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3290058.96元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.2023年工作经费177192.5元,主要用于保障宣传思想文化工作的开展,包括理论教育、内外宣传、精神文明建设、日常运转、舆论舆情引导等方面。
2.2023年对外宣传推介专项经费863131元,主要用于统筹协调全县对外宣传工作,组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流工作。
3.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费108057.65元,主要用于深化文明实践志愿服务,开展群众急需、特色鲜明富有实效的志愿服务活动。
4.2024年工作经费126464.24元,主要用于保障宣传思想文化工作的开展,包括理论教育、内外宣传、精神文明建设、日常运转、舆论舆情引导等方面。
5.2024年中央无线覆盖(模拟)运维经费41700元,主要用于保障屏边县转播中央一套节目的1部调频发射机正常运行,确保设备安全播出。
6.2024年中央无线覆盖(数字)运维经费811386.3元,主要用于全县8个地面无线数字发射台提供不少于12套中央电视节目,让屏边县广大人民群众收听收看好中央广播电视节目,保障广播电视公共服务体系长期、优质服务广大群众。
7.广播电视公共服务标准化全国试点经费300000元,主要用于改善广播电视基层公共服务设施条件,促进广播电视基本公共服务标准化、均等化,保障人民群众听广播、观看电视等基本文化权益。
8.应急广播运维经费146665元,主要用于保障全县应急广播播控平台正常运行,保障全县应急广播自然村接收终端正常运行等。
9.地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护补助经费20000元,主要用于保障全县已经建成的7个乡镇、80个村委会(社区)712个自然村广播电视基层公共服务网络正常运行。
10.2024年广播电视事业发展专项经费93485元,省级广播节目发射机运行维护、保障直播卫星户户通正常运行等。
11.农家书屋经费154138元,主要用于保障全县80个农家书屋书籍补充更新,开展全民活动等,丰富群众精神文化生活。
12.“99公益日红河志愿”网络筹款经费3902.46元,主要用于组织开展红色故事宣讲活动、志愿者培训等。
13.2024年中信集团定点帮扶屏边县乡村振兴对外宣传报道项目经费292000元,主要用于专题片设计制作推广、开设专栏、全媒体主题采访、全年常态化宣传等。
14.2024年东西部协作宣传文化交流项目经费145558.11元,主要用于开展新媒体人才培养和屏边文旅资源宣传推介项目等。
15.广播电视电费经费6378.7元,主要用于支付广播电视电费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出6518746.47元,占本年支出合计的93.57%。与上年相比增加1220263.20元,增长23.03%,完成年初预算的165.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3815164.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.53%,完成年初预算的131.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等各项工作的费用支出;造成预决算差异的主要原因是财政困难,只预算人员经费,项目经费没有纳入预算,导致预决算差异过大。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1675431.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.70%,年初无此项预算。主要用于广播电视日常维护运行、农家书屋书籍补充更新、开展全民阅读活动等方面支出;造成预决算差异的主要原因是此部分资金主要为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及部分省州补助的广电资金,未纳入年初预算。
8.社会保障和就业(类)支出610434.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%,完成年初预算的98.21%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出,支出减少。
9.卫生健康(类)支出174412.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的96.53%。主要用于医疗、生育及工伤保险缴纳;造成预决算差异的主要原因是人员调出,支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出243303.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的99.25%。主要用于缴纳单位及个人部分住房公积金;造成预决算差异的主要原因是人员调出,支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为72020.00元,决算为20294.00元,完成年初预算的28.18%;支出决算较上年增加20294.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为72020.00元,决算为20294.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的28.18%
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,元,增长0.00%,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加20294.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算20294.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加20294.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72020.00元,支出决算为20294.00元,完成年初预算的28.18%,支出决算较上年增加20294.00元,增长100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为72020.00元,决算为20294.00元,完成年初预算的28.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,严格控制公务接待人数和次数,精简接待项目和标准、杜绝铺张浪费、厉行勤俭节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加20294.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算20294.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加20294元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因财务人员变动较大,工作衔接不紧密,所产生的接待费未能及时梳理报销,产生的公务接待费于2024年才报销。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门调研检查、县市交流学习、乡镇及村委会来访就餐等所发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2024年机关运行经费支出310436.24元,比上年增加16410.19元,增长5.58%,主要原因是按照工作要求,新购置了安全系数更高的办公电脑、软件。单位机关运行经费主要用于办公费42308.58元、差旅费31165.50元、租赁费5400.00元、公务接待18163.00元、工会经费57081.76元、福利费9756.00元、其他交通费用107400.00元等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部资产总额4025669.36元,其中,流动资产98214.96元,固定资产3926621.21元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产833.19元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2331636.元,其中固定资产减少2387018.58元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额105057.00元,其中:政府采购货物支出105057.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:是指国家对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
监督索引号53252300120100201111
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