- 部门决算
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索引号pbxdlzx/2025-00002
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发布机构屏边县第六中学
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文号
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发布日期2025-09-18
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时效性有效
屏边苗族自治县第六中学2024年度部门决算
监督索引号53252300236001301000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
本单位属于财政补助事业单位,执行事业单位政府会计制度,主要职能是初中教育。作为义务教育阶段的重要实施主体,承担着多重社会责任和教育使命。主要职责:贯彻国家教育方针,落实立德树人根本任务、实施全面均衡的课程体系、保障适龄儿童平等接受教育的权利、教师队伍建设与专业发展、校园安全管理与健康促进、家校社协同育人网络构建、特殊需求响应与社会服务功能延伸、质量监测与持续改进机制、硬件设施标准化配置与维护。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、办公室、财务室、党建室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为屏边苗族自治县教育体育局(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员47人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。年末学生485人。年末遗属3人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
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三、重点工作概述
中央营养改善计划正常实施,保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善,为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。
2.中央补助、省州县补助公用经费计划的政策执行,提高经费使用效率,大量配置了新的办公设备,教学硬件设施得以更新,促进了我校教育工作的高效、稳定发展。
3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质,是提高教学质量的有效途径。因此,我校充分利用各级各类培训,派出教师学习,回校再培训,再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。
总之,在这年中,学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中,无抠扣家庭经济困难学生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习,又保证了学生的营养状况,为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表,此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》,此表为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
屏边苗族自治县第六中学2024年度收入合计11292032.65元。其中:财政拨款收入10939068.75元,占总收入的96.87%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、无附属单位上缴收;其他收入352963.90元,占总收入的3.13%。
与上年相比,收入合计减少124707.42元,下降1.09%。其中:财政拨款收入减少217060.94元,下降1.95%;其他收入增加92353.52元,增长35.44%。主要原因是教师人数减少,工资福利收入减少导致。
二、支出决算情况说明
屏边苗族自治县第六中学2024年度支出合计11180634.75元。其中:基本支出9418476.61元,占总支出的84.24%;项目支出1762158.14元,占总支出的15.76%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少241894.94元,下降2.12%。其中:基本支出增加268150.38元,增长2.93%;项目支出减少510045.32元,下降22.45%。主要原因是教师人数减少,工资福利支出减少导致。
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(一)基本支出情况
2024年度用于保障屏边苗族自治县第六中学机构正常运转的日常支出9418476.61元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9332165.17元,占基本支出的99.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86311.44元,占基本支出的0.92%。
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(二)项目支出情况
2024年度用于保障屏边苗族自治县第六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1762158.14元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
考务费项目经费支出14710元,主要用于期中、期末、学业水平等各类考试教师监考费用、
营养餐项目经费支出423157.8元、主要用于购买学生营养改善牛奶、蔬菜、米油。
生活补助项目经费支出587625.0元、主要用于发放四类困难学生生活困难补助。
困难学生补助项目经费支出4000元、主要用于残疾学生困难补助。
公用经费项目经费支出444296.65元、主要用于学校正常水电费、购买办公用品、维修护理等学校运转开支。
军训教官住宿费项目经费支出560元、主要用于学生军训教官住宿。
课后服务项目支出2659710.6元、主要用于支付课后服务器材费、教师劳务费。
少年宫项目支出21837元。主要用于购买少年宫活动器材费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
屏边苗族自治县第六中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10917231.75元,占本年支出合计的97.64%。与上年相比减少230240.94元,下降2.07%,完成年初预算的135.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出8474809.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%,完成年初预算的143.58%。主要用于工资福利支出6976054.15元、商品和服务支出487972.25元、对个人和家庭的补助1010782.89元;造成预决算差异的主要原因是上级补助项目经费未纳入年初预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1330301.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%,完成年初预算的126.37%。主要用于行政事业单位养老支出1177446.88元,职业年金121950.65元、死亡抚恤30903.6万元;造成预决算差异的主要原因是人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出增加。
9.卫生健康(类)支出471702.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的99.63%。主要用于事业单位医疗支出428007.79元,其他行政事业单位医疗支出43694.54元;造成预决算差异的主要原因是人员变动,职工基本医疗保险缴费支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出640419.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的101.14%。主要用于住房公积金支出640419元。造成预决算差异的主要原因是工资支出增加,住房公积金支出增加导致。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一))一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4850.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4850.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4850.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为4850.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。我单位2023年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次。(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
屏边苗族自治县第六中学部门属于事业单位,2024年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,屏边苗族自治县第六中学资产总额3006736.03元,其中,流动资产882385.48元,固定资产2124350.55元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加313632.98元,其中固定资产增加32371.32元(新购固定资产党建室会议桌、会议椅、学生伸缩椅子、桌子、人大划拨电脑登)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额408640.80元,其中:政府采购货物支出37197.00元;政府采购工程支出371443.80元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
义务教育公用经费:保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。
义务教育困难学生生活补助:按照国家义务教育经费保障机制,由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。
义务教育学生营养膳食改善计划资金:中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。
监督索引号53252300236001301111
附件【屏边苗族自治县第六中学.xlsx】