登录 | 注册
  • 部门决算
  • 索引号
    000014348/2016-07981
  • 发布机构
    屏边苗族自治县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2016-09-09
  • 时效性
    有效

白云乡人民政府2015年部门决算信息公开

 

 

白云乡人民政府2015年度部门决算情况说明

 

 

第一部分 白云乡人民政府概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门基本情况

1.主要职能:白云乡共有独立核算机构数13个,其中行政独立核算机构数3个,事业独立核算机构数10个,分别是:党委、人大、政府、财政所、计生办、农技站、林业站、兽医站、水利站、文化站、中学、中心校、卫生院。

2.机构人员情况: 2015年末实有人数181人,其中:行政部分在职人员24人;事业部分在职人员157人,,行政事业单位离退休人员60人,(其中:行政退休人数9人,事业单位离退休人数51人)。

3.部门人员和车辆的编制及实有情况:实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:白云乡人民政府

单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2296.22

一、一般公共服务

28

280.31

其中:政府性基金

2

二、外交

29

二、上级补助收入

3

163.8

三、国防

30

三、事业收入

4

47.83

四、公共安全

31

四、经营收入

5

五、教育

32

709.62

五、附属单位缴款

6

六、科学技术

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒

34

6.89

8

八、社会保障和就业

35

424.09

9

九、医疗卫生与计划生育

36

401.73

10

十、节能环保

37

5

11

十一、城乡社区

38

12

十二、农林水

39

283.82

13

十三、交通运输

40

70

14

十四、资源勘探信息等

41

129.16

15

十五、商业服务业等

42

16

十六、金融

43

17

十七、援助其他地区

44

18

十八、国土海洋气象等

45

19

十九、住房保障

46

20

二十、粮油物资储备

47

21

二十一、其他

48

22

二十二、债务还本

49

23

二十三、债务付息

50

本年收入合计

24

2507.85

本年支出合计

51

2310.62

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

52

上年结转和结余

26

276

年末结转和结余

53

473.32

合计

27

合计

54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

附表2

收入决算表

公开02表

编制单位:白云乡人民政府

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

2,507.86

201

一般公共服务支出

303.82

303.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

238.57

238.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

208.57

208.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

15.49

15.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

15.49

15.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

37.65

37.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

37.65

37.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

794.96

794.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

794.96

794.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

501.81

501.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

293.15

293.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

434.61

434.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

54.31

54.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

32.76

32.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

343.84

343.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

59.22

59.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

284.61

284.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

35.97

35.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

33.25

33.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

406.75

195.11

0.00

163.80

0.00

0.00

47.83

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

279.01

67.37

0.00

163.80

0.00

0.00

47.83

2100302

乡镇卫生院

279.01

67.37

0.00

163.80

0.00

0.00

47.83

21004

公共卫生

40.73

40.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

40.73

40.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

81.23

81.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

76.27

76.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

新型农村合作医疗

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

350.23

350.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

221.14

221.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

48.45

48.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产资料与技术补贴

105.76

105.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村公益事业

59.08

59.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.85

7.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

35.95

35.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

35.95

35.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

20.14

20.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

20.14

20.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

129.15

129.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

129.15

129.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

129.15

129.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算表

附表3

支出决算表

公开03表

编制单位:白云乡人民政府

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,310.63

1,993.39

317.23

0

0

0

201

一般公共服务支出

280.31

280.31

0.00

0

0

0

20101

人大事务

7.10

7.10

0.00

0

0

0

2010101

行政运行

7.10

7.10

0.00

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

223.74

223.74

0.00

0

0

0

2010301

行政运行

223.74

223.74

0.00

0

0

0

20106

财政事务

13.97

13.97

0.00

0

0

0

2010650

事业运行

13.97

13.97

0.00

0

0

0

20111

纪检监察事务

1.25

1.25

0.00

0

0

0

2011101

行政运行

1.25

1.25

0.00

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

34.22

34.22

0.00

0

0

0

2013101

行政运行

34.22

34.22

0.00

0

0

0

205

教育支出

709.62

709.62

0.00

0

0

0

20502

普通教育

709.62

709.62

0.00

0

0

0

2050202

小学教育

462.71

462.71

0.00

0

0

0

2050203

初中教育

246.90

246.90

0.00

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

6.88

6.88

0.00

0

0

0

20701

文化

6.88

6.88

0.00

0

0

0

2070109

群众文化

6.88

6.88

0.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

424.09

402.54

21.55

0

0

0

20802

民政管理事务

56.14

34.59

21.55

0

0

0

2080208

基层政权和社区建设

27.10

5.55

21.55

0

0

0

2080299

其他民政管理事务支出

29.04

29.04

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

331.48

331.48

0.00

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

72.44

72.44

0.00

0

0

0

2080502

事业单位离退休

259.04

259.04

0.00

0

0

0

20808

抚恤

35.97

35.97

0.00

0

0

0

2080801

死亡抚恤

33.25

33.25

0.00

0

0

0

2080805

义务兵优待

2.72

2.72

0.00

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

401.73

361.00

40.73

0

0

0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.10

0.10

0.00

0

0

0

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.10

0.10

0.00

0

0

0

21003

基层医疗卫生机构

271.96

271.96

0.00

0

0

0

2100302

乡镇卫生院

271.96

271.96

0.00

0

0

0

21004

公共卫生

43.59

2.86

40.73

0

0

0

2100408

基本公共卫生服务

40.73

0.00

40.73

0

0

0

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.86

2.86

0.00

0

0

0

21005

医疗保障

81.23

81.23

0.00

0

0

0

2100501

行政单位医疗

76.27

76.27

0.00

0

0

0

2100502

事业单位医疗

4.72

4.72

0.00

0

0

0

2100506

新型农村合作医疗

0.23

0.23

0.00

0

0

0

21007

计划生育事务

4.83

4.83

0.00

0

0

0

2100716

计划生育机构

4.78

4.78

0.00

0

0

0

2100799

其他计划生育事务支出

0.05

0.05

0.00

0

0

0

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0

0

0

21104

自然生态保护

5.00

0.00

5.00

0

0

0

2110401

生态保护

5.00

0.00

5.00

0

0

0

213

农林水支出

283.82

103.86

179.95

0

0

0

21301

农业

139.99

49.18

90.81

0

0

0

2130104

事业运行

42.40

42.40

0.00

0

0

0

2130122

农业生产资料与技术补贴

19.05

0.00

19.05

0

0

0

2130126

农村公益事业

52.76

0.00

52.76

0

0

0

2130142

农村道路建设

19.00

0.00

19.00

0

0

0

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

6.77

6.77

0.00

0

0

0

21302

林业

31.40

31.40

0.00

0

0

0

2130204

林业事业机构

31.40

31.40

0.00

0

0

0

21303

水利

23.27

23.27

0.00

0

0

0

2130310

水土保持

23.27

23.27

0.00

0

0

0

21305

扶贫

89.14

0.00

89.14

0

0

0

2130504

农村基础设施建设

89.14

0.00

89.14

0

0

0

214

交通运输支出

70.00

0.00

70.00

0

0

0

21401

公路水路运输

70.00

0.00

70.00

0

0

0

2140105

公路改建

70.00

0.00

70.00

0

0

0

221

住房保障支出

129.15

129.15

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

129.15

129.15

0.00

0

0

0

2210201

住房公积金

129.15

129.15

0.00

0

0

0

四、财政拨款收入支出决算总表

附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

221.62

一、一般公共服务

30

280.31

二、政府性基金预算财政拨款

2

80

二、外交

31

3

三、国防

32

4

四、公共安全

33

5

五、教育

34

709.62

6

六、科学技术

35

7

七、文化体育与传媒

36

6.89

8

八、社会保障和就业

37

424.09

9

九、医疗卫生与计划生育

38

190.09

10

十、节能环保

39

5

11

十一、城乡社区

40

12

十二、农林水

41

283.82

13

十三、交通运输

42

70

14

十四、资源勘探信息等

43

129.16

15

十五、商业服务业等

44

16

十六、金融

45

17

十七、援助其他地区

46

18

十八、国土海洋气象等

47

19

十九、住房保障

48

20

二十、粮油物资储备

49

21

二十一、其他

50

22

二十二、债务还本

51

23

二十三、债务付息

52

本年收入合计

24

本年支出合计

53

2099

2099

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

473.3

393.32

80

一般公共预算财政拨款

26

55

政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

合计

29

合计

58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:

白云乡人民政府

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

276.09

81.09

195

2216.21

2098.99

1781.75

317.23

393.3

187.43

205.88

201

一般公共服务支出

58.53

38.53

20

303.82

280.31

280.31

0.00

82.05

32.05

50

20101

人大事务

0.94

0.94

0

8.10

7.10

7.10

0.00

1.93

1.93

0

2010101

行政运行

0.94

0.94

0

8.10

7.10

7.10

0.00

1.93

1.93

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

50.87

30.87

20

238.57

223.74

223.74

0.00

65.69

15.69

50

2010301

行政运行

30.87

30.87

0

208.57

223.74

223.74

0.00

15.69

15.69

0

2010302

一般行政管理事务

10

0

10

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0

10

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10

0

10

30.00

0.00

0.00

0.00

40

0

40

20106

财政事务

3.12

3.12

0

15.49

13.97

13.97

0.00

4.64

4.64

0

2010650

事业运行

3.12

3.12

0

15.49

13.97

13.97

0.00

4.64

4.64

0

20111

纪检监察事务

2.88

2.88

0

3.00

1.25

1.25

0.00

4.63

4.63

0

2011101

行政运行

2.88

2.88

0

3.00

1.25

1.25

0.00

4.63

4.63

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.71

0.71

0

37.65

34.22

34.22

0.00

4.13

4.13

0

2013101

行政运行

0.71

0.71

0

37.65

34.22

34.22

0.00

4.13

4.13

0

20136

其他共产党事务支出

0

0

0

1.00

0.00

0.00

0.00

1

1

0

2013699

其他共产党事务支出

0

0

0

1.00

0.00

0.00

0.00

1

1

0

205

教育支出

6.93

6.93

0

794.96

709.62

709.62

0.00

92.27

92.27

0

20502

普通教育

6.93

6.93

0

794.96

709.62

709.62

0.00

92.27

92.27

0

2050202

小学教育

4.07

4.07

0

501.81

462.71

462.71

0.00

43.16

43.16

0

2050203

初中教育

2.86

2.86

0

293.15

246.90

246.90

0.00

49.1

49.1

0

207

文化体育与传媒支出

0.42

0.42

0

8.29

6.88

6.88

0.00

1.84

1.84

0

20701

文化

0.42

0.42

0

8.29

6.88

6.88

0.00

1.84

1.84

0

2070109

群众文化

0.42

0.42

0

8.29

6.88

6.88

0.00

1.84

1.84

0

208

社会保障和就业支出

24.65

24.65

0

434.61

424.09

402.54

21.55

35.17

35.17

0

20802

民政管理事务

6.4

6.4

0

54.31

56.14

34.59

21.55

4.57

4.57

0

2080208

基层政权和社区建设

5.55

5.55

0

21.55

27.10

5.55

21.55

0

0

0

2080299

其他民政管理事务支出

0.85

0.85

0

32.76

29.04

29.04

0.00

4.57

4.57

0

20805

行政事业单位离退休

18.25

18.25

0

343.84

331.48

331.48

0.00

30.6

30.6

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.25

18.25

0

59.22

72.44

72.44

0.00

5.03

5.03

0

2080502

事业单位离退休

0

0

0

284.61

259.04

259.04

0.00

25.57

25.57

0

20808

抚恤

0

0

0

35.97

35.97

35.97

0.00

0

0

0

2080801

死亡抚恤

0

0

0

33.25

33.25

33.25

0.00

0

0

0

2080805

义务兵优待

0

0

0

2.72

2.72

2.72

0.00

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0

0.48

0.48

0.48

0.00

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0

0

0

0.48

0.48

0.48

0.00

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.77

3.77

0

195.11

190.09

149.36

40.73

8.79

8.79

0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0

0

0

0.10

0.10

0.10

0.00

0

0

0

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0

0

0

0.10

0.10

0.10

0.00

0

0

0

21003

基层医疗卫生机构

0

0

0

67.37

60.32

60.32

0.00

7.04

7.04

0

2100302

乡镇卫生院

0

0

0

67.37

60.32

60.32

0.00

7.04

7.04

0

21004

公共卫生

3.49

3.49

0

40.73

43.59

2.86

40.73

0.62

0.62

0

2100408

基本公共卫生服务

0

0

0

40.73

40.73

0.00

40.73

0

0

0

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.49

3.49

0

0.00

2.86

2.86

0.00

0.62

0.62

0

21005

医疗保障

0

0

0

81.23

81.23

81.23

0.00

0

0

0

2100501

行政单位医疗

0

0

0

76.27

76.27

76.27

0.00

0

0

0

2100502

事业单位医疗

0

0

0

4.72

4.72

4.72

0.00

0

0

0

2100506

新型农村合作医疗

0

0

0

0.23

0.23

0.23

0.00

0

0

0

21007

计划生育事务

0.28

0.28

0

5.67

4.83

4.83

0.00

1.12

1.12

0

2100716

计划生育机构

0

0

0

5.67

4.78

4.78

0.00

0.89

0.89

0

2100799

其他计划生育事务支出

0.28

0.28

0

0.00

0.05

0.05

0.00

0.23

0.23

0

211

节能环保支出

15

0

15

0.00

5.00

0.00

5.00

10

0

10

21104

自然生态保护

15

0

15

0.00

5.00

0.00

5.00

10

0

10

2110401

生态保护

15

0

15

0.00

5.00

0.00

5.00

10

0

10

213

农林水支出

66.77

6.77

60

350.23

283.82

103.86

179.95

133.2

17.3

115.88

21301

农业

41.13

1.13

40

221.14

139.99

49.18

90.81

122.3

8.25

114.02

2130104

事业运行

1.13

1.13

0

48.45

42.40

42.40

0.00

7.18

7.18

0

2130122

农业生产资料与技术补贴

0

0

0

105.76

19.05

0.00

19.05

86.7

0

86.7

2130126

农村公益事业

0

0

0

59.08

52.76

0.00

52.76

6.32

0

6.32

2130142

农村道路建设

40

0

40

0.00

19.00

0.00

19.00

21

0

21

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0

0

0

7.85

6.77

6.77

0.00

1.07

1.07

0

21302

林业

0.71

0.71

0

35.95

31.40

31.40

0.00

5.25

5.25

0

2130204

林业事业机构

0.71

0.71

0

35.95

31.40

31.40

0.00

5.25

5.25

0

21303

水利

4.92

4.92

0

20.14

23.27

23.27

0.00

1.79

1.79

0

2130310

水土保持

4.92

4.92

0

20.14

23.27

23.27

0.00

1.79

1.79

0

21305

扶贫

20

0

20

71.00

89.14

0.00

89.14

1.85

0

1.85

2130504

农村基础设施建设

20

0

20

71.00

89.14

0.00

89.14

1.85

0

1.85

21307

农村综合改革

0

0

0

2.00

0.00

0.00

0.00

2

2

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0

0

0

2.00

0.00

0.00

0.00

2

2

0

214

交通运输支出

100

0

100

0.00

70.00

0.00

70.00

30

0

30

21401

公路水路运输

100

0

100

0.00

70.00

0.00

70.00

30

0

30

2140105

公路改建

100

0

100

0.00

70.00

0.00

70.00

30

0

30

221

住房保障支出

0

0

0

129.15

129.15

129.15

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

129.15

129.15

129.15

0.00

0

0

0

2210201

住房公积金

0

0

0

129.15

129.15

129.15

0.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:

白云乡人民政府

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1781.75

1725.25

56.49

301

工资福利支出

1139.99

1139.99

30101

基本工资

644.23

644.23

30102

津贴补贴

487.1

487.1

绩效工资

8.66

302

商品和服务支出

56.49

56.49

30201

办公费

32.35

32.35

30202

电费

1.56

1.56

30203

差旅费

1.2

1.2

30204

维修(护)费

0.8

0.8

30205

会议费

1.5

1.5

30206

培训费

1.2

1.2

30207

公务接待费

12.43

12.426

30208

劳务费

1.16

1.16

30209

公务用车运行维护费

3

3

30210

其他商品和服务支出

1.29

1.29

303

对个人和家庭的补助

585.26

585.26

30301

退休费

331.48

331.48

30302

抚恤金

33.25

33.25

30303

生活补助

10.12

10.12

30304

医疗费

80.99

80.99

30305

住房公积金

129.16

129.16

30306

其他对个人和家庭的补助支出

0.24

0.24

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

……

……

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

……

……

399

其他支出

39901

预备费

39902

预留

……

……

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:白云乡人民政府

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

0

0

0

80

0

80

80

229

其他支出

0

0

0

80

0

80

80

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

80

0

80

80

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0

0

0

80

0

80

80

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附表8

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位:

单位:万元

项 目

行次

2014年度预算统计数

2015年度决算统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

14.13

15.42

1.因公出国(境)费

3

2.公务用车购置及运行维护费

4

1.50

3

(1)公务用车购置费

5

(2)公务用车运行维护费

6

1.50

3

3.公务接待费

7

(1)国内接待费

8

12.63

12.42

(2)国(境)外接待费

9

(二)相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

3.公务用车购置数(辆)

13

0

4.公务用车保有量(辆)

14

3

5.国内公务接待批次(个)

15

420

6.国内公务接待人次(人)

16

3,000

7.国(境)外公务接待批次(个)

17

8.国(境)外公务接待人次(人)

18

二、机关运行经费

19

(一)行政单位

20

19.32

(二)参照公务员法管理事业单位

21

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年白云乡决算总收入2507.85万元,其中:财政拨款收入2296.22万元,占总收入的91.56%;上级补助收入163.8万元,占总收入的6.5%;事业收入47.83万元,占总收入的1.9%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2310.62万元,其中:基本支出1993.39万元,占总支出的86.27%;项目支出317.23万元,占总支出的13.73%。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障白云乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1781.75万元。与上年对比增加145.9万元,主要原因分析人员工资增长。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.98%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.17%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况。

2015年用于保障白云乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出317.23万元。与上年对比减少54.68%,主要原因分析是2015年项目未完工以及实施以前年度项目工程。主要项目开支及开展工作情况:

1.2015年初预算村级党组织活动场所建设资金430800元,用于建设村民小组活动室,2015年底基本完成建设。

2.2015年初预算农村公益事业160000元,用于建设村民小组活动室,2015年底基本完成建设。

3.红财社[2014]269号基本公共卫生服务407300.00元,用于基本公共卫生服务。

4.屏财预[2014]第416号白云乡生态恢复建设资金50000元

5.屏财预[2015]89号农业产业培植资金190522元,用于猕猴桃产业发展补助

6.屏财预[2014]第487号白云乡镇修路补助190000元,用于过境路建设

7.屏财预[2014]第314号白云马鞍山至平摊村公路建设资金

8.红财建[2015]105号农村基础设施建设屏边县易地扶贫搬迁工程71万

9.屏财预[2014]第262号白云乡农村交通基础设施建设100000元

10.屏财预[2014]第263号白云乡农村水利基础设施建设81431元

11.红财建[2014]251号白云乡中山希望小学700000元。

12.2015年初预算村委会[社区]、村小组[居民小组]工作经费215500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白云乡人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出2098.99万元,占本年支出合计的90.84%。与上年对比增加393.14,主要原因分析人员增加,工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出280.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出709.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.8%。

6.文化体育与传媒支出6.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。

7. 社会保障和就业支出424.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.2 %。

8. 医疗卫生与计划生育支出401.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.2 %。

9. 节能环保支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23 %。

10. 农林水支出283.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。

11. 交通运输支出70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。

12. 资源勘探信息等129.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

四、“三公”经费决算情况说明

白云乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额15.42万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出12.42万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.29万元,增加是:公务用车运行维护费增加,下乡次数增多。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年白云乡人民政府因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加0万元。 (二)公务用车购置及运行维护费

2015年白云乡购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费3万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加/减少0万元;运行维护费3万元,比2014年决算增加/ 1.5万元,主要用于保障美丽家园等工程建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年白云乡政府共执行国内公务接待420批次,3000人,接待费开支12.42万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.21万元,主要用于接待上级单位检查工作等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

白云乡2015年机关运行经费支出19.32万元,机关运行经费主要用于办公设备购置、办公耗材等。

(二)其他重要事项情况说明:无

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

白云乡人民政府

2016年9月9日



附件【U020170810570994179227.xls