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  • 部门决算
  • 索引号
    pbxzfbgs/2024-00018
  • 发布机构
    屏边县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2016-09-09
  • 时效性
    有效

屏边县安监局2015年部门决算信息公开

 

 

屏边县安监局2015年部门决算情况说明

 

 

 

一、主要职能

(一)主要职能

负责贯彻执行安全生产方面的综合性法律法规和行政规章,拟定有关政策及工矿商贸企业安全生产规章、规程;综合管理全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,拟定全县安全生产工作计划,依法行使国家安全生产监督管理职权,指导、协调和监督各有关部门承担的专项安全监察、监督工作;代县政府下达全县安全生产控制指标,并进行考核、监督;负责发布全县安全生产信息,综合管理全县伤亡事故统计工作;组织协调一般事故的调查处理,参加重特大事故调查;负责监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料、劳动防护用品及职业卫生的安全管理工作和危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作;承办县委或县政府交办的其他事项。

(二)2015年重点工作任务

在今年的安全生产监管工作中,县委县政府领导高度重视,加大了对安全生产资金的投入,州财政局、安监局等上级部门对我县的安全生产工作给予了大力支持,在投入大量经费和人员的情况下,今年完成州级下达的各项安全生产指标任务,圆满通过州政府安全生产考核。今年顺利完成了专项检查工作,如非煤矿山、危险化学品、民爆物品等检查工作,全年未出现一起重大安全事故,圆满完成了县政府交办的各项安全生产监管任务,保证了我县经济建设的健康发展,对构建屏边和谐社会贡献了力量。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算报表的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的纳入事业单位0个,其他事业单位0。单位人员编制数17人,行政编制10人 、工勤人员1人,事业编制6人,在职人员13人,其中公务员9人,事业人员4人,退休人员1人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

三、收入支出决算情况说明

(一)收入决算情况说明

本年度共收入136.98万元,其中:财政拨款收入136.98万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%,事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0万元。与上年度同期140.96万元相比减少3.98万元,减少百分比为3%。原因是本年度没有安全生产项目收入。2080501款共收入:6.32万元,与上年度2.11万元相比,增加4.21万元,增加百分比为2%,原因是增加人员经费;2100501款共收入:5.99万元,与上年度5.28万元相比,增加 0.71万元,增加百分比为13%,增加原因是提高人员经费;2150601款共收入105.08万元,与上年度99.15万元相比,增加5.93万元,增加百分比为6%,增加原因是增加人员经费;2150602款共收入:0.00万元,与上年度0.00万元相比,无增减,原因是本年度没有项目收入;2150605款共收入:10万元,与上年度34.1万元相比,减少 24.41万元,减少百分比为71%,减少原因是安全生产监察专项办公经费减少。2210201款共收入:9.59万元,与上年度7.30万元,增加2.29万元,增加百分比31%,原因是提高住房公积金。

(二)支出决算情况说明

本年度共支出189.94万元,与上年度114.65万元相比,增加75.29万元,增加的百分比为65%,增加原因是本年度提高人员费。2080501款共支出:6.32万元,与上年度2.11万元相比,增加4.21万元,增加百分比为2%,原因是增加人员经费;2100501款共支出5.99万元,与上年度5.28万元相比,增加0.71万元,增加百分比为13%,增加原因是提高人员经费; 2150601款共支出127.85万元,与上年度88.05万元相比,增加39.80万元,增加百分比为45%,原因是人员经费和公用经费增加;2150602款共支出:0元,与上年度0元相比,无增减,原因是本年度没有项目支出;2150605款共支出40.19万元,与上年度19.19万元相比,增加21万元,增加百分比为52%,增加原因是安全生产监察专项办公经费及奖金增加;2210201款共支出9.59万元,与上年度7.30万元,增加2.29万元,增加百分比31%,原因是提高住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费支出情况

本单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.95万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,公务接待费支出4.45万元。本年“三公”经费决算数8.94万元比上年9.09万元减少了0.14万元,减少的主要原因是:

1、 因公出国(境)费

本单位无因公出国(境),就无该项经费支出。

2、 公务用车购置及运行维护费

2015年本单位购置公务用车0辆,年末公务用车报有辆2辆。公务用车购置及运行维护费4.50万元。其中:购置费0万元,比去年决算0万元,相比减少0万元,原因是本年没购置车辆;运行维护费支出为4.50万元,不上年公务用车运行维护费决算支出为4.63万元,相比减少了0.13万元,原因是按厉行节约的原则,公务用车运行维护费减少。

3、公务接待费

2015年本单位共执行国内公务接待240次,2300人,接待费开支4.45万元;无外事接待及开支。本年度公务接待费支出为4.45万元,上年度公务接待费支出为4.47万元,相比减少了200.00元,减少原因是按厉行节约的原则,减少了接待人次,所以公务接待费减少。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2015年机关运行经费支出58.39万元,比上年34.52万元对比,增加 23.87万元,主要原因是增加了印刷费支出,上年度无印刷费支出;电费支出也有增加,因差旅费提高标准,也相应增加支出;其他商品和服务支出也有所增加。

(二)其他重要事项情况说明

六、名词解释



附件【U020170810570946487143.xls