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  • 部门决算
  • 索引号
    000014348/2020-03562
  • 发布机构
    白云乡卫生院
  • 文号
  • 发布日期
    2020-09-07
  • 时效性
    有效

白云乡卫生院2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县白云乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县白云乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇内65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8. 对本镇内高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

 10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力,有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术,有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

 3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

 四、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本乡卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规,对本辖区内有关行业实行监督管理。

4.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年我院以平安医院、等级医院、文明单位建设为契机,结合医院工作实际,进一步完善医疗核心制度,强化医务人员安全意识,提高以医疗质量为核心,优化服务流程为基础,促进医疗质量、医疗安全管理,夯实护理基础,规范院感管理;建立健全院科两级医疗质量管理组织,提高服务质量,确保医疗安全。注重重点科室发展管理,培养重点学科带头人,规范重点科室建设,全方位满足患者就医需求。

主要事业成效

(1)截至2019年12月31日,门诊诊疗病人31777人次,比2018年同期增加5350人次、增长20.24%,出院病人1222人次、比上年同期减少46人次、下降3.62%。辖区居民年平均就诊人次数为1.88人次。病床使用率为56.94%(5581/9801)。中医科开展颈肩、腰腿痛专科,推广中医适宜技术13项,充分利用中医药及适宜技术为广大患者服务。开展针灸1592人次,磁疗 255人次,拔罐1136人次,微波1257人次,艾灸1180人次,刮痧125人次,推拿 30人次,敷贴862人次,放血378人次,穴位注射586人次,牵引330人次,中医熏洗166人次,经皮穴位电刺激治疗843人次。截至2019年12月31日,乡内住院 1222人次,总医药费用为122万元,补偿总金额为108.71万元。乡内门诊31777人次,总费用177万元,补偿费用66.72万元,村卫生室门诊20041人次,总费用48.89万元,补偿费用33.42万元。

为方便患者就医,卫生院改进和简化了就医流程,改善了住院环境,满足了患者就医需求。在全体职工的共同努力下,全院无医疗安全事故及重大医疗纠纷发生。截至12月总收入625万元,财政补助收入205万元,事业收入299万元,其他收入121万元。

加强医务人员专业技能培训,提高业务能力。对全院医护人员深入开展法律法规知识培训,增强医务人员遵纪守法、依法行医、廉洁诚信的服务意识和遵守宪法、卫生卫计相关法律法规等法制观念。加强医务人员医学理论知识培训,实践技能操作,各个科室按时开展培训,有效应用上级医疗资源进院“传帮带”教及医院专业技术人员外出进修学习等全方面提高职工个人综合素质、医务人员诊疗水平及服务能力,进一步提高患者满意度和获得感。

建立医疗事故防范机制,增强医疗安全责任感:①强化医疗质量意识,提升综合服务能力。我院始终把医疗服务质量作为医院工作的主线,建立健全的各项医疗核心管理制度,开展定期与不定期的医疗服务质量和医德医风考评活动,多形式开展医疗服务能力提升和培训,有效提升全院医疗服务能力。②加强处方病例点评工作,规范医疗文书书写。提高医护人员医疗常识,医院建立健全医疗考评小组、处方病历点评制度、病历书写规范等相关制度,定期开展医疗质量考评活动,不断提升医疗服务效率。③加强药品管理,规范执行国家基本药物制度及药品零差率政策。乡村两级医疗机构药品严格实行“阳光采购”集中网上招标采购,严格遵守“两票制”,统一实行零差率销售。加强乡村两级基本药物业务培训和学习,并进行季度督导检查与考核,进一步规范村卫生室日常诊疗行为和用药安全,完善我院药品(医疗器械)不良报告制度,加强临床抗生素、激素使用率的日常监管,加强不合理处方登记及干预措施,逐步增强乡村两级医疗机构临床用药安全,加强对精神药品及毒麻药品的规范管理,保证患者用药安全。④制定人才培养计划,提高综合职业能力。2019年,为提高全院医护人员专业知识,进一步满足患者就医需求,提高患者满意度,我院加大专业技术人员继续医学教育学习力度及医务人员外出进修学习力度,派出各科室带头人员外出进修学习,积极获取上级帮扶机构支援,实施专家月滚动,骨干医生月驻点的方式对我院进行带教,进一步提高我院专业技术人员诊疗技能,为我院人才培养及储备打下了良好基础。

(2)国家基本公共卫生服务工作开展情况

①居民健康档案管理

2019年在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度,重点加强了特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。截至2019年共为辖区居民建立电子健康档案15856份,建档率达到94.17%。以居民健康档案为基础,对重点人群健康档案(老年人、高血压、糖尿病、精神病、孕产妇、0-6岁儿童)进行标识粘贴,通过核实档案信息,特别是身份证号码,对档案进行查重,重点管理人群档案认真查缺,做到管理规范,做到居民健康档案一人一档,按电子档案号分村委会,不分人群、顺序专柜摆放,电子建档数、纸质档案数、台账、报表四统一。

②健康教育

严格按照健康教育服务规范要求,认真贯彻落实2019年国家健康教育规范技术。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、开展公众咨询活动、设置宣传栏等多种方式,针对老年人保健、慢性病管理、 重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。播放音响资料7种,宣传栏更新70次,共开展公众咨询活动11期,接受咨询人次1731次,乡镇举办知识讲座60期,参加讲座1008人,健康教育印刷资料12种,发放健康教育及宣传材料7835份,开展门诊健康咨询,门诊首诊患者健康个体化450人。

③重点人群健康管理工作

儿童预防接种工作:按照上级部门下达的任务指标有序开展,各项制度完善,扩大计划免疫工作规范运行,冷链运转正常规范,记录完整,各类疫苗接种及时,儿童建卡、建证率达100%,在安全注射的基础上确保免疫规划接种疫苗的接种率达95%以上。新生儿建卡,建证:共完成新生儿建卡、建证233人,每月新生儿建卡,建证率均达到100%,常规免疫接种完成情况:全年冷链运转10次,按要求开展常规免疫接种,接种1473人,合计4460针,各种常规疫苗接种率均达到上级要求。

0-6岁儿童健康管理服务:全乡共有0-6岁儿童数1290人,6岁以下儿童保健覆盖人数1163人,保健覆盖率为90.02%;3岁以下儿童数754人,系统管理人数681人,系统管理率为90.32%;6月至24月龄营养包发放36900袋,发放率达80%,全年出生活产数148人,新生儿死亡0人,婴儿死亡1人,5岁以下儿童死亡1人,死亡率为0.89‰;我院新生儿新筛率及听力筛查率为100%,新生儿访视率96.64%。

孕产妇健康管理服务:严格按照要求落实孕产妇保健服务,全乡上年有产妇149人,活产婴儿148人,在149名产妇中,有142人接受系统管理,系统管理率95.30%,住院分娩149人,住院分娩率100%,产后访视人数144人,产后访视率96.64%,非住院分娩中新法接生活产数0人,高危产妇108人,管理108人,高危管理率100%,高危住院分娩100人,高危住院分娩率100%.

老年人健康管理服务:在总结往年老年人管理工作的基础上,考虑到老年人行动不便,认识不够,来院体检困难的情况下,通过与镇政府协调,动用村级行政力量宣传、动员,提高了老年人健康管理率。2019年全乡65岁以上老年人1698人,建档管理1384人,建档率81.05%,对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查(生化、心电图等)及空腹血糖测试和中医体质辨识,并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导,全年体检、评估1121人。

高血压健康管理服务:一是通过开展35岁及以上居民首诊测血压;居民诊疗过程中监测血压,健康体检和健康档案建立过程中询问、监测等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压进行登记管理,并提供一年4次面对面随访,每次随访询问病情、测量血压,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检(含一般体格检查,监测血压、及空腹血糖测试)。2019年,我院共登记管理高血压病患者531人,提供体检501人,高血压控制满意人数401人,规范管理人数441人,规范管理率83.05%。

2型糖尿病患者健康管理服务:一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖以及建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者;二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理,并提供面对面4次随访,每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量等检查,对用药、 饮食、运动、心理提供健康指导;三是对已经登记管理的2型糖尿病患者每年进行一次免费健康体检;共登记管理2型糖尿病患者63人,体检54人,糖尿病控制满意人数43人,规范管理47人,规范管理率74.60%。

重性精神疾病患者管理服务:对确诊的重性精神病患者进行登记管理,并对在家居住的恢复期重性精神疾病患者进行随访和康复指导。管理重性精神疾病患者66人,规范管理65人,死亡1人,规范管理率98.48%。

肺结核患者健康管理服务:对辖区内就诊的患者,如发现有慢性咳嗽、咳痰大于2周,咯血、血痰,发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等可疑症状,推介到结核病定点医疗机构进行检查。对接到通知单后的患者,卫生院在72小时内访视,在患者强化期或注射期内10天随访1次,继续期或注射期每1个月随访1次,并将相关信息录入系统。2019年我乡管理6名患者,随访58次,规范管理100%。

传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务:认真开展传染病防治工作,提高疫情报告意识,完善疫情报告制度,落实传染病网络直报,加强传染病疫情报告的管理,规范及时报告法定传染病。2019年共计网络报告传染病21例,其中乙类21例,手足口13例、水痘4例、甲肝1例、其它疾病3例。网络报告率100%,无漏报、瞒报、迟报。

卫生监督协管服务:积极协助卫生监督部门开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和医疗场所等卫生监督协管工作。2019年开展卫生健康监督协管服务饮用水卫生巡查514次,学校卫生巡查40次,公共场所巡查84次,医疗机构巡查112次,共巡查764次,培训卫生健康监督信息员2次,宣传教育4次,发放宣传资料1700余份。

中医药服务工作:0~3岁儿童中医药管理服务情况:白云乡2019年有0--3岁以下儿童784人,我院为其提供中医药管理服务487人,提供中医药管理服务率为59.83%。白云乡2019年有65岁以上老年1384人,我院为其提供中医药管理服务 851人,提供中医药管理服务率61.49%。

计划生育服务:严格按照计划生育方针、政策开展工作,全面发挥宣传教育、技术服务、药具管理、医学监护等综合性服务,完成婚前、孕前、药具培训。我乡发放避孕药人数423人,合计发放1719盒/板,避孕套人数321人,合计发放13272只;发放避孕膜、避孕栓、壬苯醇醚凝胶62人,合计发放201盒,居住在本辖区内符合生育政策、计划怀孕的夫妇,每孩次可享受一次免费孕前基本项目医学检查。2019年我院共为102对建立了优生项目免费服务卡,发放叶酸130人,共发放叶酸484瓶。

死因、肿瘤及心血管事件报告:2019年我院报告死因114人,肿瘤26人,心脑血管事件42人。

(3)健康扶贫及家庭医生签约工作开展情况

为更好地落实精准扶贫工作,切实做好因病致贫、因病返贫农户的帮扶,卫生院成立健康扶贫领导小组,并设专人负责,组织医疗扶贫工作人员对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底,2019年全乡共有建档立卡贫困户2257户9488人(未脱贫85户247人,已脱贫2172户9241人)。截至12月,因病致贫152户617人。32种大病集中救治建档立卡贫困患者276人,确诊后到屏边县人民医院集中救治,做到 “一人一档一方案”,截至2019年12月31日,家庭医生签约、履约人数6737人,签约服务覆盖率达50.92%。其中,建档立卡户签约5630人,签约率88.45%;重点人群签约9051人,签约率87.66% ;慢病签约人数615人,签约率100%。

(4)扫黑除恶工作开展情况

我院扎实开展严厉打击涉医违法犯罪专项行动,认真贯彻落实上级专项行动实施方案,制作扫黑除恶宣传册、宣传条幅、一封信、LED电子屏定期滚动播放宣传片,会议学习等方式营造浓厚氛围,建立扫黑除恶线索排查专项台账。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县白云乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。即 :屏边苗族自治县白云乡卫生院。

白云乡卫生院始建于1962年核定开放床位15张,实际开放床位27张。

开展的诊疗科目:慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射治疗专业、B超诊断专业、检验、中医科、直肠给药、雾化吸入、无痛皮试。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县白云乡卫生院部门2019年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。在编在岗职工19人,其中:管理岗人员1人;专业技术人员18人:有特岗全科医生1人,临时工18人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

情况说明:我单位现有车辆两辆,主要用于不定期长期开展医疗救护和开展国家基本公共卫生服务工作、家庭医生签约工作及健康扶贫等各项工作用,车辆由医院办公室统一管理,按照有关规定统一调配使用。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县白云乡卫生院部门2019年度收入合计6,255,380.20元。其中:财政拨款收入2,054,495.39元,占总收入的32.84%;事业收入2,995,806.92元,占总收入的47.89%;其他收入1,205,077.89元,占总收入的19.26%。单位今年新纳入部门预算范围,首次做决算公开,故未作与上年相关对比数据分析情况。

 

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县白云乡卫生院部门2019年度支出合计6,079,849.70元。其中:基本支出4,423,430.12元,占总支出的72.76%;项目支出1,656,419.58元,占总支出的27.24%。我单位今年新纳入部门预算范围,首次做决算公开,故未作与上年相关对比数据分析情况。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县白云乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,423,430.12元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.46%。

我单位今年新纳入部门预算范围,首次做决算公开,故未作与上年相关对比数据分析情况。

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县白云乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,656,419.58元。我单位今年新纳入部门预算范围,首次做决算公开,故未作与上年相关对比数据分析情况。

具体项目开支及开展工作情况【请补充详细信息】。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县白云乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,054,495.39元,占本年支出合计的33.79%。我单位今年新纳入部门预算范围,首次做决算公开,故未作与上年相关对比数据分析情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出18,993.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于在职人员各种社会保险支出,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出14,796.00元;工伤保险支出887.92元。

  2.卫生健康(类)支出1,981,816.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.46%。主要用于职工工资福利及开展日常经济业务活动及其他建设支出等,包括:工资福利支出1,652,977.03元、商品服务支出328,779.64元;对个人和家庭的补助60.00元;

3.住房保障(类)支出247,045.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于职工住房福利支出,包括住房公积金247,045.00元;

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县白云乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位今年新纳入部门预算范围,首次做决算公开,故没有预算完成相关分析情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位今年新纳入部门预算范围,首次做决算公开,故没有预算完成相关分析情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。无国内接待费支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县白云乡卫生院事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,屏边苗族自治县白云乡卫生院资产总额10,384,116.20元,其中,流动资产1,254,580.48元,固定资产9,129,535.72元。与上年相比,本年资产总额增加10,384,116.20元,其中;流动资产增加1,254,580.48元,固定资产增加9,129,535.72元,无形资产增加1,150,000.00元。原因是我单位今年新纳入部门预算范围,首次做决算公开,故无上年数据,所以所有资产均为增加。

  国有资产占有使用情况表

 

单位:元

资产总额

流动资产

固定资产

  

小计

房屋构筑物

车辆

其他固定资产

1

2

3

4

5

6

10384116.2

1254580.48

9129535.72

6008572

194800

2926163.32

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额16,800.00元,其中:政府采购货物支出16,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额16,800.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

政府采购资金情况统计表

屏边县白云乡白云卫生院 [43215930-6] 采购01表

金额单位: 万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

节约资金

总计

非财政性资金

总计

非财政性资金

1

2

3

4

5

合计

1

1.7

1.7

1.68

1.68

0.02

货物

2

1.7

1.7

1.68

1.68

0.02

工程

3

0

0

0

0

0

服务

4

0

0

0

0

0

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。



附件【屏边苗族自治县白云乡卫生院表.xls