- 部门预算
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索引号pbxzgh/2026-00005
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发布机构屏边县总工会
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文号
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发布日期2026-03-16
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时效性有效
屏边县红十字会2026年预算公开目录
屏边苗族自治县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 屏边苗族自治县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 屏边苗族自治县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
第一部分 屏边苗族自治县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.开展《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传;
2.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;
3.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义活动;
4.开展红十字青少年活动;
5.参加国际人道主义援助工作;
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、赈济救护部、筹资与财务部、组织宣教部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
(一)强化政治统领,筑牢思想与纪律双重根基
始终把党的政治建设摆在首位,以理论武装凝聚共识,以纪律建设筑牢防线,推动思想引领与纪律约束同向发力。一是深化理论武装全覆盖。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神作为首要政治任务,通过理论学习中心组学习、干部职工大会、“三会一课”、主题党日等多种形式,深学细悟习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作的重要论述及考察云南重要讲话精神。全年组织集中学习8次、党风廉政建设会议2次、主题党日11次,常态化开展《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规学习,学习切实提升干部职工政治理论水平、意识形态素养和廉洁自律意识,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是严明政治纪律与规矩。教育引导干部职工旗帜鲜明讲政治,坚决贯彻党的路线方针政策和上级党委决策部署,严格执行重大事项请示报告制度,确保政令畅通、令行禁止。在“三救三献”核心业务、募捐款物管理使用等工作中,始终坚持正确政治方向,将意识形态要求和廉政风险防控贯穿全过程,确保红十字工作始终服务全县发展大局。三是丰富主题教育实践。结合中央八项规定精神主题教育的学习,统筹推进红色教育与廉洁教育,组织观看爱国主义影片和警示教育片,学习违纪违法典型案例特别是群众身边的腐败问题案例,通过“正面引导+反面警示”,强化干部职工理想信念、爱国情怀、社会责任感和拒腐防变意识。全年开展警示教育3次,实现廉政谈话全覆盖。四是严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,认真落实民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度,全年召开民主生活会和组织生活会各1次,深入开展批评与自我批评,达到“红脸出汗、排毒治病”效果,增强党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性,为党风廉政建设和意识形态工作筑牢组织基础。
(二)聚焦民生关切,扎实开展人道救助工作
秉持人道主义宗旨,精准对接困难群众需求,让爱心温暖直达基层。一是“博爱送万家”情暖民心。为玉屏镇等4个社区的留守老人、留守儿童等易受损困难家庭送去大米、手套、袜子等价值1万余元慰问物资;为湾塘乡中心小学、白云乡里古白村委会等102名困难学生及家庭,发放价值1.8万余元的爱心物资,让群众感受党和社会的关怀。二是“情暖幼老”精准帮扶。依托2024年5·8人道公益日网络筹款成果,在全县7个乡镇开展“关注留守 情暖幼老”物资发放活动,为300余户困难家庭送去羽绒被、大米、食用油等价值8.7万元的物资,惠及1050人次,用实际行动弘扬红十字精神。三是“助医惠民”缓解就医难题。积极开展“健康红河·光明行动”等救助项目,聚焦群众急难愁盼,为16名患病群众发放救助金2.1万元,减轻医疗负担。四是“助学赋能”点亮成长之路。协调屏边县新联会捐赠助学款10.2万元,助力红河州(屏边县)民族高级中学75名贫困学生更好完成学业;成功申请“博爱图书角”项目,为玉屏中心校、屏边县第二中学配备价值3余万元的图书,丰富学生精神文化生活。
(三)强化能力建设,稳步推进应急救护培训
以提升公众应急处置能力为目标,不断扩大培训覆盖面、提高培训实效。2025年新增1名专业救护培训师,进一步充实师资力量。围绕安全生产、防灾减灾重点,深入推进应急救护知识“进农村、进学校、进社区、进企业、进机关事业单位”,通过专题培训、实操演练等形式,普及应急救护知识与技能。全年开展应急救护培训21场次,400人取得应急救护证,累计普及群众性应急防护知识2350人次,有效提升了公众自救互救意识和应对突发状况的处置能力。
(四)坚守主责主业,全力推动募捐与“三献”工作
一是拓宽募捐渠道聚合力。广泛动员社会各界参与红十字事业,全年共募捐款物70余万元,为救助工作提供坚实支撑。组织发起“5·8人道公益日”“久久公益节”“滇苗助学”等网络筹款活动,累计筹集资金6余万元,用于关爱留守儿童、留守老人、困难学生等群体。二是深化“三献”工作促文明。通过基层组织广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献知识,提高社会知晓率和参与度。全年新增造血干细胞捐献志愿者血样采集15人、人体器官捐献志愿者登记33人,发展个人会员20人、志愿者3人,为拯救生命、推动医学发展和社会文明进步贡献力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有0人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入834385.33元,其中:一般公共预算834385.33元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加212717.15元,增长34.21%,主要原因分析:2025年末在职人员人数增加及人员薪资变动,经费相应增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入834385.33元,其中:本年收入834385.33元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款834385.33元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加212717.15元,增长34.21%,主要原因分析:2025年末在职人员人数增加及人员薪资变动。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出834385.33元。财政拨款安排支出834385.33元,其中:基本支出814385.33元,与上年对比增加212717.15元,增长35.35%,主要原因分析:2025年末在职人员人数增加及人员薪资变动;项目支出20000元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1、208款-社会保障和就业支出742873.88元,其中:20805款-红十字会行政事业单位养老支出147471.92元,包括:2080501款-红十字会行政单位离退休66805.2元,主要用于离(退)休人员离(退)休费、福利费、公用经费支出。2080505款-红十字会机关事业单位基本养老保险缴费支出80666.72元,主要用于基本养老保险缴费支出。2081601款-红十字会行政运行595401.96元,主要用于红十字会工会经费、培训费、交通费补贴、绩效奖励及工资支出等。210款-其他行政事业单位医疗支出38686.49元,其中:2101101款-行政单位医疗35194.16元,主要用于红十字会行政人员基本医疗保险缴费支出。2101109款-其他行政事业单位医疗支出3492.33元,主要用于红十字会事业人员基本医疗支出。2210201款-住房保障支出52824.96元,主要用于红十字会住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
屏边苗族自治县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12899元,较上年减少1元,下降0.007%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
屏边苗族自治县红十字会2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化,主要原因:我单位无因公出国(境)需要,未预算此项经费。
(二)公务接待费
屏边苗族自治县红十字会2026年公务接待费预算为12899元,较上年减少1元,下降0.007%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。
减少原因:我单位认真贯彻行政机关习惯过紧日子要求和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,本着有利公务、务实勤俭的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理和开支标准,压缩节约公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
屏边苗族自治县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
红十字会2026年工作经费绩效目标情况:维持本单位日常工作正常运转,办公费预计20000.00元,包含:由于单位人员紧缺,外聘工作人员经费;每年单位人员到各乡镇开展弱势群体物资发放救助工作经费;应急救护培训费;到省、州红十字会和其他县市做有关业务工作经费,水电支出、报刊征订以及平台用车费用等相关费用。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入(部门收入)】:本级财政当年拨付的资金。
【其他收入】:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
屏边苗族自治县红十字会2026年机关运行经费安排72434.96元,与上年对比增加18621.2元,增长34.60%,主要原因分析:2026人员经费增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
屏边苗族自治县红十字会2026年委托业务费安排0元,与上年对比无变化,主要原因分析:我单位无委托业务费相关支出,未预算此项经费。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,屏边苗族自治县红十字会资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分 屏边苗族自治县红十字会2026年部门预算表
(详见附表)
附件【屏边苗族自治县红十字会2026年预算公开表.xlsx】
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