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  • 部门预算
  • 索引号
    pbxbhzrmzf/2025-00009
  • 发布机构
    屏边县白河镇人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-04-14
  • 时效性
    有效

屏边苗族自治县白河镇人民政府2025年部门预算

屏边县白河镇人民政府2025年预算公开目录


第一部分 屏边县白河镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县白河镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



屏边县白河镇人民政府2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,坚持依法行政,推进党务政务公开,讨论决定经济建设、社会发展中的重大问题,做好农业、农村、农民工作,培育、提高村(居)民委员会自治能力。

2.拟订经济、政治、文化、社会生态等各领域重大事项的发展规划。

3.负责党员队伍建设。做好基层党员队伍的思想建设、政治建设和作风建设,使基层党组织充分发挥核心领导作用。

4.加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,强化依法行政,严格依法履行职责,做好社会治安综合治理、统一战线工作,加强信访工作的协调指导,强化对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,及时化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调处置重大突发事件,确保社会稳定。

5.组织开展好党代表大会和人民代表大会,认真办理答复代表提出的议案和建议,解决好人民群众关心关注的热点难点问题。

6.围绕促进经济发展、增加农民收入。培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进社会和谐。

7.负责机关公务员和所属事业单位干部职工教育、培训、使用等人事管理工作。

8.做好乡村发展规划,推动产业结构调整;营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,完善农业社会化服务体系;加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

9.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,优化配置科技资源,坚持“立党为公,执政为民”,着力解决生产生活中突出问题,切实维护农民的合法权益,维护企业的生产经营权。

10.加强社会管理和公共服务职能。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护和农村基础设施建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道,改进服务方式,利用电子政务服务平台和便民服务平台等多种形式,方便群众办事;提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

11.加强对村级换届选举、各类事项的指导与监管。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

(二)机构设置情况

白河镇综合设置下列 8 个工作机构:

1.党政综合办公室,股级 承担机关日常运转工作,负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责,以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室,股级 承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设,以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室,股级 编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、营商环境建设等工作。

4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子),股级 负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室,股级 负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作,预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

6.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子),公益一类事业单位,副科级 负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政

审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系,做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广,指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子),公益一类事业单位,副科级 承担本镇综合行政执法工作,依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权,健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍,并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心,公益一类事业单位,副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

白河镇不设议事协调机构,不对应上级部门设置机构。建立健全“一对多”“多对一”制度机制,既允许“一对多”,由一个机构承接多个上级机构的任务;也允许“多对一”,由不同机构向同一个上级机构请示汇报,进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

(三)重点工作概述

1.全力以赴抓巩固、拓成果,着力谱写乡村振兴新篇章。严格落实粮食安全“党政同责”,扛稳扛牢粮食安全政治责任。加强耕地保护,坚决守住5.38万亩耕地不流失,确保粮食播种面积稳定在3.91万亩以上。结合辖区地理区位优势和立体气候特点,在巩固好4.5万亩特色水果、8万余亩中草药种植规模的基础上,积极推广“以销带产”模式发展订单农业,通过引进公司带动,发动本地明白人、致富人、领头人跟进示范,着力打造百亩百香果、百亩甘蔗、百亩韭菜“三个一百”产业示范基地,辐射带动群众发展百香果产业3000亩以上,发展甘蔗产业5000亩以上,发展韭菜产业1000亩以上,大力推动形成“一村一品”“一海拔一产业”农业产业格局,着力打造名副其实的“百里南溪河大峡谷优质生态果园”。持续开展全国文明村镇巩固提升行动,重点实施点亮村庄建设项目、配套基础设施建设项目、农村生活污水治理等人居环境提升项目,建立健全长效管理体系,持续开展村庄清洁行动和“美丽庭院”评比,建立健全卫生厕所长效管护机制,切实提升镇容村貌和群众生活环境。持续巩固“54164”“1+7+N”联农带农益农新模式,深入开展农村集体资产监管提质增效行动,着力推动壮大村集体经济,努力打造一批经营性收入超过100万元的村集体经济强村和联农带农典型案例。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全,继续落实“四个不摘”要求,加强动态监测和帮扶,及时消除返贫致贫风险,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,谋划做好脱贫攻坚过渡期考评工作。

2.全力以赴抓建管、提品质,着力打造镇村发展新面貌。找准白河镇在全县“经济重镇、旅游重镇”的战略定位,发挥白河镇自然资源、旅游资源禀赋优势、区位优势,利用全县聚力打造“人字桥”景区的有利时机,推动区域协调发展,主动融入康养苗城文旅体系发展,紧紧围绕一碗饭(花米饭)、一道菜(白河凉鸡) 、一条街(米轨火车集市)、两条路(滇越铁路和G219国道)、四条河(南溪河、咪租河、马卫河、那么果河),策划农业观光、休闲度假等精品旅游路线,打造各具特色、主题鲜明的乡村旅游休闲目的地,初步形成以“白河集镇——G219国道——四寨集镇”为核心的旅游发展轴线,推动“乡村旅游”向“全域旅游”转变,塑造白河旅游品牌形象,探索推动全镇旅居产业发展壮大。积极争取农村综合性改革试点项目落地实施,对滇越铁路沿线的部分村庄和火车集市进行整治,实施房屋外立面美化工程、公共区域绿化亮化工程等,提升集市整体风貌,打造滇越铁路和美乡村建设样板,擦亮“最后一个米轨火车集市”底色,打造“赏田园、享乐趣、寻乡愁”为一体的生态休闲旅游产业。深入实施乡镇基础设施改造提升专项行动,持续推动30户自然村进村道路硬化项目,争取启动喜乐村廊场至沉香基地产业基础配套设施建设项目、云洞水库至大水片区农田灌溉沟渠修缮项目和胜利、坡头片区砂仁产业配套设施建设项目等,积极支持配合做好屏河高速、国道G219线改扩建和“红河谷大型灌区”、云洞水库改(扩)建等项目前期协调服务工作,不断改善基本公共服务条件。

3.全力以赴抓改革、求创新,着力激发经济发展新活力。牢固树立“项目为王”的理念,坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”的原则,紧扣省、州、县政策及投资导向,依托“百里南溪河大峡谷优质生态果园”“百年滇越铁路民族团结进步示范旅游商贸小镇”资源优势、南溪河秀丽的自然风光和白河丰富的民族文化资源,积极谋划包装一批重点项目纳入“十五五”规划,争取更多项目资金落地白河。2025年,积极争取上海资金和中信资金开展美丽乡村建设,积极争取衔接资金和彩票公益金支持产业发展和基础设施建设,争取专债项目对4个村58户实施地质灾害避险搬迁,力争中长期特别国债防火隔离带项目批复实施。快速抢抓“低空经济”产业高质量发展的战略机遇,把握黄金“窗口期”,充分利用我镇自然资源优势和特色水果种植优势,积极探索打造“低空+物流”“低空+旅游”等“低空经济”新业态。认真贯彻落实好王宁书记在云南省委十一届六次全会上的讲话要求,加大招商引资力度,全方位、宽领域、多渠道开展招商,打好招商引资“主动仗”,全力服务保障云南白药集团砂仁种植示范研发基地项目落地白河。采取以商招商、感情招商、产业链招商等方式,聚焦交通水利、农产品加工、社会民生、规模化种养殖等重点领域,因地制宜招“小商”,推动项目回迁、资金回流、技术回乡,促进群众在家门口就地就近就业。深化“作风效能革命”和“放管服”改革,全面推进“减环节、减时间、减材料、减跑动”等业务流程,实现依申请类事项网上可办率达95%以上、行政审批即办件比例达100%、“全程网办”达85%,持续推进职能转变、流程再造、效能提升。

4.全力以赴抓保护、重治理,着力厚植生态文明新优势。坚定不移践行“两山”理念,坚持精准治污、科学治污、依法治污,推深做实“河(湖)长制”“林长制”工作,加强农村饮用水源地保护,持续推进河水环境治理,巩固辖区河道环境整治成果,积极推动胜利洒卡河整治项目落地实施。推动完善林长制体系建设,织密林地管理网络,加大森林资源管护力度,在完成特别国债防火隔离带项目53.6公里的基础上,力争启动实施二期项目84公里防火隔离带建设。严厉打击毁林开荒、破坏野生动植物资源等违法行为,对乱砍滥伐行为实行零容忍,对野生动植物非法交易等行为依法予以取缔。抓实各级生态环境保护督察巡视反馈问题整改,抓实农业面源污染治理、河道污染清理、森林图斑整治工作。落实最严格的耕地保护制度,在土地违法图斑整改常态化情况下,对全镇种养殖业的底数、结构、品种深入调查研究,引导群众结合市场行情,有效利用整改土地发展粮食产业,确保2025年粮食种植面积持续增长。持续巩固土地综合整治项目成果,确保耕地数量有保障、质量有提升。学习运用浙江“千万工程”经验,建立先干先支持、大干大支持的导向,持续推进农村人居环境整治提升行动,重点整治垃圾靠风刮、污水靠蒸发乱象,积极开展美丽宜居村庄和绿美村庄创建工作,提升群众居住品质。按照云南省城乡绿化美化三年行动计划,积极向上级争取项目资金,继续实施白河、四寨绿美集镇项目,在交通干道沿线部分自然村实施绿美乡村项目,努力将白河建设成宜居宜业生态美丽的特色集镇。

5.全力以赴抓民生、办实事,着力回应群众生活新期盼。坚持把教育作为民生之首,加强党对教育工作的全面领导,扎实推进教育高质量发展三年行动。加大教育投入,大力支持辖区各中小学发展,力争实现教学质量再创佳绩。加强教育引导,努力营造教师爱岗敬业、学生遵规守纪、家长尊师重教和全社会关心支持教育事业的浓厚氛围。启动教育振兴计划,在县级安排150万元用于奖励全县优秀教师、优秀学生和补助困难学生的基础上,想方设法筹措资金用于奖励条件艰苦地段的优秀师生,聚力培养一大批“好老师、好班主任、好校长”。积极推动白河中学并入县城办学,整合现有校舍资源和师资力量,推动白河中小学空调项目落地实施,全面提升中小学教育教学质量,着力办好人民满意的教育。争取项目资金,全力支持打造白河镇县域医疗副中心,在完成业务用房提质改造,建成投用心脑血管救治站、40排螺旋CT等大型医疗设备医院硬件设施的基础上,着力提升完善重大疫情防控救治和公共卫生服务体系,提升公共卫生治理能力。完善“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的机制,努力做到小病不出村、大病不出县,着力打造家门口的好医院。推进全民参保计划,加大两保收缴力度,稳步提高优抚对象、城乡低保、特困供养、医疗救助等社会保障水平。健全农村养老服务体系,加快引入社会资本运营白河镇区域养老服务中心,积极探索全县首家医养结合养老服务模式,进一步织牢民生兜底保障网。依托黄磷厂、苗泉恒新食品厂、鑫隆农业公司等企业,大力开展家门口就业行动,妥善处理好事关“一老一小”各项工作,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

6.全力以赴抓安全、保稳定,着力维护社会稳定新局面。全面贯彻总体国家安全观,牢固树立底线思维,扎实推进耕地流出整改和国土综合整治。统筹好债务风险化解和稳定发展的关系,健全完善债务风险监测预警机制,按照县级部署“一债一策”稳妥化解各类债务,稳步推进企业账款清欠工作,完善根治拖欠农民工工资长效机制,牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。紧盯岁末年初重点时段,严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗等非法金融活动和电信诈骗。严格落实安全生产责任制,深入推进安全生产治本攻坚三年行动,紧盯重点人群、重点部位和极端天气状况,常态化整治三轮车超载、违规载人,摩托车无证驾驶、不戴头盔等违法行为。紧盯吃杀猪饭和红白喜事办理,集中开展酒驾醉驾查缉和散装白酒、季节性食品专项执法检查,在春节前开展新一轮集镇、村组燃气和消防安全全覆盖排查和整治活动,防范好火灾、食品中毒、一氧化碳中毒风险,坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故发生。加强镇村两级应急体系建设,强化防灾减灾应急救援情景构建和“早盯撤”预案,着力提升雨雪霜冻、大风冰雹、洪涝干旱、地质灾害应急处置救援能力,坚决避免自然灾害亡人事故。全面深化社会综合治理,坚持和发展新时代“枫桥经验”,完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解“以奖代补”机制,紧盯家庭矛盾、婚恋纠纷、土地纠纷等重点领域,提升矛盾纠纷多元化解效能,确保化解率达95%以上。深化社会治安防控体系建设,常态化推进扫黑除恶专项斗争,打好第五轮禁毒人民战争收官战,依法严惩侵害未成年人等群众反映强烈的违法犯罪活动。统筹抓好意识形态、民族宗教、网络安全等风险防控工作,扎实应对政治安全、社会治安、公共安全等领域风险防范化解,全力维护社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中:财政全额供给单位5个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个;参公单位0个;事业单位3个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制75人,其中:行政编制30人,工勤人员编制0人,事业编制45人。在职实有67人,其中: 财政全额保障67人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休16人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15763348.35元,其中:一般公共预算15763348.35元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比,2025年部门财务收入增加1343.36元,主要原因:一是人员增减变化较大,基本工资及津贴补贴增加,导致一般公共服务预算支出增加;二是住房保障支出预算增加,本年增加在职职工单位部分住房公积金。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15763348.35元,其中:本年收入15763348.35元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15763348.35元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,2025年部门财务收入增加1343.36元,主要原因:一是人员增减变化较大,基本工资及津贴补贴增加,导致一般公共服务预算支出增加;二是住房保障支出预算增加,本年增加在职职工单位部分住房公积金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15763348.35元。财政拨款安排支出 15763348.35元,其中:基本支出14910848.35元,与上年对比增加60343.36元,主要原因:一是人员增减变化较大,基本工资及津贴补贴增加,导致一般公共服务预算支出增加;二是住房保障支出预算增加,本年增加在职职工单位部分住房公积金;项目支出852500元,与上年对比减少59000元,主要原因:乡镇工作经费由上年7000元/人减少至今年6000元/人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.“一般公共服务支出”科目支出9921819.87元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出8064663.08元;纪委监察事务支出30000元;党委办公厅(室)及相关机构事务1827156.79元;主要用于人大、政府、党委、党群、执法队部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

2. “国防支出”科目支出30000元,主要用于武装工作经费兵役征集。

3. “文化旅游体育与传媒支出”科目支出3600元,主要用于白河镇两个放映员工资福利支出。

4.“社会保障和就业支出”科目1582269.62元,其中:行政事业单位养老支出1539556.82元;其他社会保障和就业支出42712.8元。主要用于全镇职工养老保险等方面的支出。

5.“卫生健康支出”科目支出523470.4元,其中:行政事业单位医疗支出523470.4元,主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

6.“农林水支出”科目支出2982969.01元,主要用于农业农村发展和财务服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

7.“住房保障支出”科目支出719219.45元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、对下专项转移支付情况

白河镇2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白河镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计610016.98元,较上年增加489999.98元,增长408.28%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

白河镇2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年对比无变化。

(二)公务接待费

白河镇2025年公务接待费预算为46559.99元,较上年减少0.01元,下降0.0001%,2024年国内公务接待批次为134次,共计接待854人次。

减少原因:严格落实中央八项规定的精神,积极响应县委县政府“过紧日子”的要求,结合上年度支出情况,进一步压减公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

白河镇2025年公务用车购置及运行维护费为563456.99元,较上年增加489999.98元,增长667%。其中:公务用车购置费400000元,较上年增加400000元,增长100%;公务用车运行维护费163456.99元,较上年增加89999.99元,增长122.52%。预计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加原因:一是白河镇原编制车辆年久失修已报废,加之本镇下乡等工作开展推进,现有车辆无法满足工作开展,因此预算两辆公车的金额,预计购买一至二辆公务用车。二是近年各项工作用车较为频繁,公务用车运行维护费逐年增加,逐年减少的预算数已无法维持正常运转,因此财政局增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)乡镇工作经费项目

白河镇乡镇工作经费项目,预算金额396000元,主要用于一是更换办公设备。提高工作效率,更好的为民办事,及时完成上级工作任务;二是公务用车维护。确保本镇公车正常运行,工作顺利开展;三是加强会议培训。使全体干部职工、群众与时俱进,提高自身水平,第一时间收悉相关政策知识,按时完成各项工作。保障我镇各项工作正常开展,促进我镇经济社会较快增长,切实改善民生,全面提高人民生活质量,保持广大人民群众满意度达98%以上。

(二)纪委办案业务费项目

纪委办案业务费项目,预算金额30000元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用,如:接待、住宿、下乡公车燃油费等费用,保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。保持人民群众满意度大于98%以上。

(三)村委会及村小组工作经费项目

村委会及村小组工作经费。预算金额426500元。一是每个村委会30000元,白河镇12个村委会,共360000元;二是每个村小组500元,白河镇133个村民小组共66500元。用于保障村委会及村小组日常工作运转。保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于98%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。

5.对个人和家庭的补助:是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.机关运行经费:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

白河镇2025年机关运行经费安排756000元(含人员经费、乡镇工作经费、纪委办案业务费),与上年对比减少54000元。主要原因是乡镇工作经费由上年7000元/人减少至今年6000元/人。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,白河镇资产总额40458800元,其中,流动资产6015700元,固定资产13390800元,对外投资及有价证券0元,在建工程1693500元,无形资产5800元,其他资产19353000元。与上年相比,本年资产总额减少2949446.52元,其中固定资产减少830229元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值14680800元;处置车辆0辆,账面原值1107700元;报废报损资产13项,账面原值299150元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。




附件【2025年预算公开表.xlsx