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索引号pbxtyjrswj/2025-00001
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发布机构屏边县退役军人事务局
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文号
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发布日期2025-03-13
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时效性有效
屏边苗族自治县退役军人事务局2025年部门预算
监督索引号53252300331400200000
屏边苗族自治县退役军人事务局2025年预算公开目录
第一部分屏边苗族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分屏边苗族自治县退役军人事务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
屏边苗族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(2)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。
(3)组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(4)会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。
(5)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(6)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施;承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。
(7)组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
(8)拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作;承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜;根据国家授权,承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。
(9)指导退役军人事务工作,监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(10)完成县委、县政府交办的其他任务。
(11)职能转变。加强退役军人思想政治工作,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系,协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会遵崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室(规划财务科)、思想政治和权益维护科(政策法规科)、移交安置科(军休管理服务科)、就业创业科、拥军优抚科(褒扬纪念科)
所属单位2个(非独立核算、非独立批复),分别是:
1.屏边县烈士陵园
2.屏边县退役军人服务中心
(三)重点工作概述
1.继续认真贯彻落实国家和省、州相关优抚政策,保证全县各类优抚对象的生活补助费得到及时足额发放到位。
2.做好2025年的退役军人事务统计工作台账、年报工作。
3.积极多方筹措资金,持续加强对烈士陵园的建设与管理,使爱国主义教育基地的作用得到进一步发挥。
4.高度重视各类来信来访,把信访来访工作当作一项重要的政治任务来抓紧抓实,杜绝群体性上访事件发生,为维护社会稳定、确保经济稳步增长提供重要保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2983291.98元,其中:一般公共预算2983291.98元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比总收入减少121021.09元,减少3.9%,主要原因分析人员调出基本支出减少121021.09元,项目支出不变。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2983291.98元,其中:本年收入2983291.98元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2983291.98元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少121021.09元,减少3.9%,主要原因分析人员调出基本支出减少121021.09元,项目支出不变。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2983291.98元。财政拨款安排支出 2983291.98元,其中:基本支出2783091.98万元,与上年对比减少121021.09元,减少4.17%,主要原因分析人员调出基本支出减少;项目支出200200.00万元,与上年对比不变,主要原因分析重点项目无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
科目编码 | 科目名称 | 金额(元) | 占预算总支出比重 | 主要用于 |
2080201 | 行政运行 | 30,000.00 | 1.01% | 主要用于单位在职人员经费和公用经费列支 |
2080501 | 行政单位离退休 | 33,577.20 | 1.13% | 主要用于单位行政人员离退休人员管理支出 |
2080502 | 事业单位离退休 | 390,607.80 | 13.09% | 主要用于单位事业人员离退休人员管理支出 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253,029.12 | 8.48% | 主要用于单位职工缴纳养老保险支出 |
2080801 | 死亡抚恤 | 23,520.00 | 0.79% | 主要用于单位遗属生活补助支出 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 21,780.00 | 0.73% | 主要用于单位老复员干部及退伍军人基本生活保障 |
2082801 | 行政运行 | 813,612.00 | 27.27% | 主要用于保障单位正常工作运转的各项经费开支 |
2082850 | 事业运行 | 961,036.08 | 32.21% | 主要用于保障单位正常工作运转的各项经费开支 |
2101101 | 行政单位医疗 | 49,222.40 | 1.65% | 主要用于单位职工缴纳医疗保险经费开支 |
2101102 | 事业单位医疗 | 67,211.76 | 2.25% | 主要用于单位职工缴纳医疗保险经费开支 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15,841.86 | 0.53% | 主要用于单位职工缴纳医疗保险经费开支 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 148,420.00 | 4.98% | 主要用于支付单位保障优抚对象医疗救助及医疗保险补助开支 |
2210201 | 住房公积金 | 175,433.76 | 5.88% | 主要用于单位职工缴纳住房公积金经费开支 |
五、对下专项转移支付情况
我部门2025年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
屏边县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35300元,较上年减少100元,下降0.28%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
屏边县退役军人事务局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。主要原因:我单位无因公出国(境)费用需求,故未预算此项经费。
(二)公务接待费
屏边县退役军人事务局2025年公务接待费预算为35300元,较上年减少100元,下降0.28%,国内公务接待批次为40次,共计接待442人次。主要用于接待省州退役军人事务部门及各项工作检查组产生的费用。主要原因:为严格遵守党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府的相关要求,降低了接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
屏边县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。主要原因:我单位无公务用车购置及运行维护费需求,故未预算此项经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
项目一:退役军人事务局工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | <= | 16 | 人 |
产出指标 | 时效指标 | 本年内完成各项工作任务所需支出费用 | >= | 1 | 年 | |
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 5 | 万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 圆满完成军人事务相关工作 | = | 圆满完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各服务对象 | = | 95 | % | |
项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
项目二:残疾军人徐贵友生活补助经费 | 产出指标 | 数量指标 | 领取生活补助人数 | = | 1 | 人 |
产出指标 | 质量指标 | 残疾军人徐贵友能按月领取生活补助 | = | 按月 | 月 | |
产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100 | % | |
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 0.018 | 万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助对象生活水平 | = | 长期 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % |
项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
项目三:复员干部赵云福生活救助专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 领取生活救助人数 | = | 1 | 人 |
产出指标 | 质量指标 | 保障复员干部合法权益 | = | 保障复员干部合法权益 | ||
产出指标 | 时效指标 | 本年度12月完成发放 | = | 12月完成发放 | 月 | |
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 1800 | 元/人*月 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善老复员干部生活水平 | = | 有效改善 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % |
项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
项目四:优抚对象医疗保障(参保参和)专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 领取医疗保障的优抚对象人数 | = | 362 | 人 |
产出指标 | 质量指标 | 经费覆盖率 | = | 100 | % | |
产出指标 | 时效指标 | 经费拨付率 | = | 100 | % | |
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 14.842 | 万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 维护优抚对象的合法权益 | = | 优抚对象得到合法保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | >= | 95 | % |
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入(部门收入)】:本级财政当年拨付的资金。
【其他收入】:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金预算】:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。【一般公共预算拨款收入(部门收入)】:本级财政当年拨付的资金。
【其他收入】:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金预算】:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
屏边县退役军人事务局2025年机关运行经费安排196495.92元,与上年对比减少28233.60元,减少12.56%,主要原因分析人员调出,经费相应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,屏边县退役军人事务局资产总额2127463.14元,其中,流动资产139710.00元,固定资产1987753.14元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加126702.83元,其中固定资产增加117996元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)的资产月报数据。
监督索引号53252300331400200111
附件【退役局2025年预算公开20250304025504975.xlsx】