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索引号pbxtzcjj/2025-00001
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发布机构屏边县投资促进局
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文号
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发布日期2025-03-13
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时效性有效
屏边苗族自治县投资促进局2025年部门预算
监督索引号53252300143400600000
屏边苗族自治县投资促进局2025年预算公开目录
第一部分屏边苗族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分屏边苗族自治县投资促进局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
屏边苗族自治县投资促进局2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委县政府关于开放合作和投资促进的重大决策部署;负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施。
2.负责指导全县投资促进工作,按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划,研究拟订全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;拟订年度全县投资促进工作指导性意见,牵头组织年度各类投资促进活动。
3.负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动县级有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。
4.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责国内经济合作的统计工作。
5.负责牵头开展外商直接投资促进工作,指导本县驻外机构的投资促进工作。
6.参与协调屏边县农特产品加工及仓储物流园区围绕园区发展规划开展精准招商工作,并配合相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。
7.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。
8.会同各乡镇、县级有关部门、屏边县农特产品加工及仓储物流园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。
9.负责县投资促进工作委员会的具体工作,并承担县投资促进委员会办公室工作;为国(境)内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。
10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置个内设机构,包括:我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、产业科、外资科、督导科、信息科、园区科。所属单位1个。
所属事业单位1个,非独立核算单位,非独立批复单位,是屏边县招商服务中心。
(三)重点工作概述
1.招引工作上争先进位。对标目标任务,强化部门之间的联动,指导乡镇及责任部门做好项目的谋划和包装,做到应包尽包、应统尽统;聚焦全县产业规划和项目布局,摸清县域现有资源,聚焦优势资源,在中草药、旅游产业方面再谋划,再包装,形成相应招商手册,靶向招商,提高项目落地率和转化率;争取于完成1户净增外资市场主体,年内完成外资注入。
2.紧盯在谈目标企业。主动加强与在谈的云南贝泰妮集团、云南白药集团、云南耀兴集团等重点企业的沟通对接,紧盯企业发展需求,主动服务、靠前服务、优质服务,争取在谈项目早签约、早开工、早投产。
3.提升企业服务质量。全面做好“保姆式”“妈妈式”服务,认真践行一线工作法,主动深入项目一线,了解项目推进中存在的困难问题,积极与发改、自然资源、工信、交通等要素保障部门对接联动,及时协调解决项目推进中的困难问题,促进项目早日建成投产见效。每季度开展企业走访活动不少于15次。
4.精准开展项目招引。聚焦全县产业规划和项目布局,用好招商顾问、以商招商等平台,认真梳理省内外目标企业,制定详细的外出招商考察方案,积极促成“一把手”外出招商10次以上,同时,策划一批产业招商引智项目,在招商引资方案中同步配套招才引智方案。实现精准对接开展定向招商、点对点招商、产业链招商,切实提高招商引资成效。
5.重点围绕“六大产业”具有比较优势的产业上下游,完善物流、人力资源等产业配套建设,强化区域间交流协作,充分利用沪滇协作互访工作机制契机,重点做好沪滇协作、东西部协作,把“走出去”“请进来”相结合,充分发挥自身优势,持续加大招商引资力度,主动承接东部产业转移、河口口岸建设和产业转移,培育壮大特色优势产业,实现从边疆后方转为开放发展的前沿阵地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制8人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1488274.38元,其中:一般公共预算1488274.38元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年875541.13元对比增加612733.25元,增长69.98%,主要原因是机构改革后,我单位调入参公管理的事业人员4人。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1488274.38元,其中:本年收入1488274.38元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1488274.38元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年875541.13元对比增加612733.25元,增长69.98%,主要原因是机构改革后,我单位调入参公管理的事业人员4人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1488274.38元。财政拨款安排支出1488274.38元,其中:基本支出1458274.38元,与上年基本支出845541.13元对比增加612733.25元,增长72.47%,主要原因是我单位机构改革后,调入参公管理的事业人员4人,导致基本支出大幅度上涨;项目支出30000元,与上年对比无差异。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1133021.52元,主要用于行政运行基本日常支出;2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33288.6元,主要用于行政单位离退休支出;2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151706.88元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗65501.44元,主要用于行政单位医疗支出;2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5986.34元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98769.6元,主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
屏边县投资促进局2025年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
屏边县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元,较上年增加61000元,增长321%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
屏边县投资促进局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。主要原因:我单位无因公出国(境)需求,未预算此项经费。
(二)公务接待费
屏边县投资促进局2025年公务接待费预算为80000元,较上年增加61000元,增长321%,国内公务接待批次为46次,共计接待580人次。
增长原因:我单位为全县招商引资统筹部门,随着屏边对招商引资宣传力度加大,到屏考察的客商逐渐增多,按往年预算满足不了商务接待的需求。经请示相关部门,将2025年公务接待费增加至80000元。
(三)公务用车购置及运行维护费
屏边县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费0元,较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。主要原因:我单位无公务用车购置及运行维护费需求,未预算此项经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
屏边县投资促进局2025年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入(部门收入):本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
3.基本支出:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
7.政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
屏边县投资促进局2025年机关运行经费安排155483.52元,与上年对比增加71852.88元,增长76%,主要原因是机构改革后,我单位调入参公管理的事业人员4人,导致机关运行经费大幅度上涨。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,屏边县投资促进局资产总额50814.44元,其中,流动资产275.68元,固定资产50538.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少20322.95元,其中固定资产减少18034.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)的资产月报数据。
监督索引号53252300143400600111
附件【屏边县投资促进局2025年部门预算公开表20250304095031696.xlsx】