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  • 部门预算
  • 索引号
    000014348/2016-08011
  • 发布机构
    屏边苗族自治县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2016-11-25
  • 时效性
    有效

新现镇2016年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

 

 

新现镇2016年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

   

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门预算编制情况

结合新现镇发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为 算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证厅机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共17个,分别是新现镇人大、新现镇政府、新现镇计生办、新现镇党委、新现镇学区、新现镇中学、新现镇文化站、新现镇卫生院、新现镇农技站、新现镇林业站、新现镇水利站、新现镇兽医站、新现镇财政所、新现镇民政所、新现镇国土所、新现镇社保所、新现镇科协,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。部门在职在编实有人数287人,其中:财政全供养287人;在编实有车辆5辆。离退休人员70人,其中:离休0人,退休70人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年新现镇预算总收入3055.47万元,其中:一般公共预算 293.66万元,财政专户管理的教育1576.79万元, 科学技术7.44万元,社会保障和就业451.44万元,,医疗卫生与计划生育340.66万元,农林水158.23万元,国土海洋气象19.15万元,208.10万元。

2016年新现镇预算总支出3055.47万元,其中:基本支出3055.47万元,占总支出的%。按支出功能科目分类,支出分别新现镇人大8.94万元、新现镇政府321.46万元、新现镇计生办40.18万元、新现镇党委71.54万元、新现镇学区1462.65万元、新现镇中学663.45万元、新现镇卫生院212.84万元、新现镇农技站61.77万元、新现镇林业站64.67万元、新现镇水利站17.58万元、新现镇兽医站47.56万元、新现镇财政所23.05万元、新现镇民政所7.66万元、新现镇国土所22.19、新现镇社保所22.23万元、新现镇科协8.70万元。

(一)基本支出情况

2016年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2103.32万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.83%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)45.04万元,占基本支出的1.47%;与上年对比相同。

2016年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

部门(单位)财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2016年新现镇根据没有安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费

2016年新现镇拟安排公务接待费预算14.99万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要用于接待所发生的住宿费、用餐费等费用产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年新现镇拟安排公车购置及运行维护费6.08万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:购置经费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;运行维护费6.08万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要用于保障乡镇工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 



附件【U020170810571382384974.xls